需要去查下,看是不是有寫(xiě)沒(méi)有給代賬,這個(gè)所以沒(méi)有做,銀行余額對(duì)上嗎,是不是有付款是私戶(hù)付款,這個(gè)沒(méi)有給代賬所以沒(méi)有沖掉,
老師 想問(wèn)一下 我剛來(lái)一個(gè)公司 她們的賬一直是代理記賬公司在做 我發(fā)現(xiàn)她們的科目余額表 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款掛了好多賬 但是事實(shí)上 負(fù)責(zé)的人說(shuō)那些應(yīng)收應(yīng)付不存在 都是結(jié)清了 有哪些原因因素 會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收和應(yīng)付會(huì)一直掛賬呢
老師 代理記賬公司做的賬 報(bào)表上面應(yīng)收應(yīng)付和現(xiàn)金金額很大 是什么原因 實(shí)際上負(fù)責(zé)人說(shuō)應(yīng)收應(yīng)付很多沒(méi)有欠款了
公司是這樣的情況 應(yīng)收賬款是200多個(gè)人 怎么很好的管理應(yīng)收賬款 因?yàn)閱巫由厦媸乾F(xiàn)金 旦實(shí)際對(duì)方未支付 駕駛員收款不報(bào)賬 老板收錢(qián)也不會(huì)這邊給你報(bào)銷(xiāo) 有沒(méi)有很好的方法呀 我現(xiàn)在目前應(yīng)收賬款帳很亂 頭疼
老師賬上很多應(yīng)收應(yīng)付,應(yīng)付是老板之前用現(xiàn)金付的,收款也是,但是代理記賬沒(méi)那么做還掛著,她想充平,能用現(xiàn)金沖嗎,比如收現(xiàn)金50000沖應(yīng)收,太多了是不也得有風(fēng)險(xiǎn)
你好,快20年的陳年老賬,以前交給代理記賬公司做的,現(xiàn)在應(yīng)收應(yīng)付賬面錯(cuò)亂雜章掛了很多往來(lái),實(shí)際上只有幾筆,之前他們的會(huì)計(jì)沒(méi)有對(duì)應(yīng)發(fā)票和收付款沖賬,導(dǎo)致應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)越來(lái)越多,現(xiàn)在想沖平,有什么好的辦法沒(méi)?
大陸生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷(xiāo)暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
銀行余額是對(duì)上的 應(yīng)收賬款為什么會(huì)掛那么多呢 和實(shí)際不符
這個(gè)需要去查下,看這個(gè)付款是啥回事,是私戶(hù)收取沒(méi)有做 ,還是啥,還是掛往來(lái)掛不對(duì),
預(yù)收和應(yīng)收你去看下有沒(méi)有重復(fù)掛著,其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款,你去查下
好呢 我查了不是今年掛的 那豈不是需要翻很久之前的呢
是,需要去查之前的你是全職嗎,全職就核對(duì)下
一筆一筆對(duì)應(yīng)去查
我剛?cè)?現(xiàn)在準(zhǔn)備收回來(lái)自己做
收回需要對(duì)方把之前憑證明細(xì)賬總賬都給你們,還有這個(gè)電子版和紙質(zhì)版
之后查下啥情況這個(gè)
不對(duì)就沖掉重新做
如果不對(duì) 然后是往年做賬的問(wèn)題 那往年的賬我可以修改調(diào)整嗎 電子稅務(wù)局她們之前都已經(jīng)申報(bào)了
不是直接進(jìn)入修改,是沖掉重新做做今年賬上涉及損益做以前年度損益調(diào)整
明白了 沖銷(xiāo) 然后更正正確的 是吧
應(yīng)收應(yīng)付就不會(huì)影響以前年度的利潤(rùn)
是的,是的,是的是的
要是只是往來(lái)不會(huì)涉及
好的 謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了