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12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到?請問會計分錄這樣寫:借:應收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務收入150000 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項)19500

2025-09-07 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-07 16:13

你好,根據(jù)你的描述,是這樣寫分錄的?

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快賬用戶6713 追問 2025-09-07 16:15

好嘞,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-07 16:15

不客氣,祝你學習愉快,工作順利??

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你好,根據(jù)你的描述,是這樣寫分錄的?
2025-09-07
你好,賬務處理是 借:應收賬款 109180 貸:主營業(yè)務收入 106000 , 應交稅費—應交增值稅3180
2020-09-17
2)5日,甲公司委托丁公司銷售B商品100件,每件成本為0.8萬元,商品已經(jīng)發(fā)出,合同約定,丁公司應按每件1萬.元對外銷售。甲公司按商品售價的10%向丁公司支付手續(xù)費,手續(xù)費增值稅稅率6%。25日,丁公司銷售B商品50件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元,款項已收到。31日,甲公司收到丁公司代銷清單和手續(xù)費的專用發(fā)票(增值稅稅率為6%),并根據(jù)代銷清單開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。2.根據(jù)資料(2),下列各項中,甲公司委托丁公司代銷商品會計處理正確的是(BD)。A.向丁公司發(fā)出商品時:借:應收賬款113貸:主營業(yè)務收入100應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)13B.向J公司發(fā)出商品時:借:發(fā)出商品80貸:庫存商品80C.收到丁公司代銷清單確認手續(xù)費時:借:銷售費用5應交稅費一應交增值稅(進項稅額)0.65貸:應收賬款5.65D.收到丁公司代銷清單確認銷售收入時:借:應收賬款56.5貸:主營業(yè)務收入50應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)6.5
2022-12-19
你好,你的會計分錄是正確的,一般第一個和第三個合起來寫
2021-03-03
你好,麻煩題目拍一下
2022-04-12
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