你好,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 109180 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 106000 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅3180
甲公司向A公司出售a產(chǎn)品100件,每臺(tái)不含增值稅的售價(jià)為1060,貨款為106000元。稅率3%,增值稅為3180,產(chǎn)品已發(fā)出款項(xiàng)尚未收到 會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)收賬款 109180 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 109180嗎
、應(yīng)收賬款的日常核算 (1)順豐公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%,2×20年3月2日,向A公司賒銷甲商品100件,每件標(biāo)價(jià)220元,實(shí)際售價(jià)200元(售價(jià)中不含增值稅額),已開增值稅專用發(fā)票。商品已交付A公司。代墊A公司運(yùn)雜費(fèi)2000元(不參與折扣計(jì)算)?,F(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30. (2)2×20年3月10日,收到A公司3月2日所購商品貨款并存入銀行。 (3)2x20年3月23日向C公司出售產(chǎn)品100件,總計(jì)價(jià)款2萬元,按規(guī)定給予15%的商業(yè)折扣,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)尚未收到。要求:應(yīng)收賬款的日常核算,編制會(huì)計(jì)分錄
4.銷售業(yè)務(wù)(1)向領(lǐng)航公司銷售A產(chǎn)品60件,單價(jià)5000元增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款300000元,增值稅項(xiàng)稅額48000元。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)上述A產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本120000元(3)收到上述A產(chǎn)產(chǎn)品的貨稅款做會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
2日,銷售給A公司甲產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)¥200,貨物及發(fā)票均已發(fā)出貨款,尚未收到增值稅稅率為13%。寫分錄
、向M公司出售A產(chǎn)品5000件,每件售價(jià)60元,出售B產(chǎn)品4000件,每件售價(jià)50元,增值稅率13%。貨款尚未收到。的會(huì)計(jì)分錄
匯總納稅備案表怎么填?有樣表嗎
老師,我們是從農(nóng)戶收回來玉米,烘干賣,比如進(jìn)來原材料100噸,烘干是80噸,我怎么核算成本
老師好,預(yù)付賬款貸方有余額了,填試算平衡期末余額填借方負(fù)數(shù),還是填貸方?
請(qǐng)問,外幣賬戶的收支,選哪個(gè)匯率入賬和報(bào)稅?
老師,主播自己有個(gè)體戶,用個(gè)體戶跟公司簽定合同,會(huì)用個(gè)體戶給公司開發(fā)票,簽什么類型的合同好些?
老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢的分錄咋做
老師,我們說的料工費(fèi)是啥意思?
個(gè)體工商戶的老板我,也就是經(jīng)營(yíng)者,在申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)中,任職受雇類型選雇員還是其他?
老師對(duì)方公司買我的貨不要票,我們加幾個(gè)稅點(diǎn)才不會(huì)虧呢
請(qǐng)問老師 企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額 是看資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)還是期末數(shù)?
老師,你好,不是小規(guī)模納稅人的采購稅金計(jì)成本里面嗎,還要寫一個(gè)分錄出來嗎?
你好,小規(guī)模納稅人的采購是按含稅做賬沒錯(cuò) 但是這里是銷售,不是采購啊,銷售是需要做價(jià)稅分離處理的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝