同學(xué)你好,比如銷售合同,是按合同中寫的交易的價款;

11月的賬里做了買的東西的分錄,就這些東西的金額是不是就必須交印花稅,就算沒有合同也得視為有合同交了,不能拖延
老師,我想問下,印花稅,看簽的合同的金額,說的是啥意思,是買東西的合同還是賣東西的合同
做印花稅臺賬,合同標(biāo)的/項目,是什么意思?是不是就說賣的什么東西的意思?
老師,請問一下簽訂合同這個東西,老板叫我?guī)退纯春贤炗唽Σ粚?,這個我不懂啊,合同這種一般是找誰看的吖?
老師你好,我們公司買東西簽訂的合同是不也得交印花稅
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
是買東西簽的合同還是賣東西簽的合同?
同學(xué)你好 買和賣都是算的,印花稅是買賣雙方都交稅的;
如果沒有合同,是不是看每個月發(fā)票的進(jìn)項銷項的總合,是嗎
同學(xué)你好,如果沒有合同,是不是看每個月發(fā)票的進(jìn)項銷項的總合,是嗎——是的
你確定嗎?那我九月份有進(jìn)項票和銷項票,我沒有申報印花稅,零申報的,怎么稅務(wù)局沒找我們
同學(xué)你好,這個都是企業(yè) 自已申報的,不是稅務(wù)找了才申報的;
我忘記申報了,咋辦
同學(xué)你好,這個月一起申報;
這個月我已經(jīng)報完了,咋辦呢
同學(xué)你好,這個月不是才3號,已經(jīng)申報了? 在下個月申報
下個月是不是把那個九月份的進(jìn)項和銷項那個發(fā)票上的含稅金額加起來匯總的那個數(shù)字填進(jìn)去,就可以了
同學(xué)你好,是這樣的;;;;
確定我說的您聽懂了嗎?我說的是銷項票和進(jìn)項票的總合含稅的那個填進(jìn)去
我說的是銷項票和進(jìn)項票的總合含稅的那個填進(jìn)去——是的,是按含稅金額的合計數(shù)申報印花稅,將沒有申報的部分也全部申報;