你好,是的沒(méi)錯(cuò),都要交印花稅,一般是按月申報(bào)的

11月的賬里做了買的東西的分錄,就這些東西的金額是不是就必須交印花稅,就算沒(méi)有合同也得視為有合同交了,不能拖延
請(qǐng)問(wèn)下老師,雖然說(shuō)印花稅是按合同總額來(lái)交稅的,但是實(shí)際工作當(dāng)中,合同管理并沒(méi)有那么規(guī)范,而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒(méi)有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問(wèn)題就是公司能不能以每個(gè)月的開(kāi)票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購(gòu)銷合同的印花稅呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我做內(nèi)賬:買了東西有進(jìn)項(xiàng)做賬是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),賣東西做銷項(xiàng)是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),沒(méi)有計(jì)提的,當(dāng)月實(shí)際扣稅,就做:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?感覺(jué)是不是做錯(cuò)了,
公司剛成立需要開(kāi)立基本戶,而銀行需要我們提供一份辦公租賃合同!現(xiàn)在主要是這個(gè)合同的問(wèn)題!這個(gè)提供給銀行看的,不是我們真實(shí)的租賃合同,金額也比實(shí)際小,(真的合同是我們股東和房東簽訂,均為個(gè)人,付的租金也不付黑簽合同的對(duì)方,其實(shí)就是不提供發(fā)票的。)現(xiàn)在說(shuō)一下這份讓銀行看的,是否交印花稅!如果交印花稅,我后期是不是做賬時(shí)也要把這份假合同里的租金也要入賬,可是沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有轉(zhuǎn)賬記錄,現(xiàn)金收據(jù)做憑證能行嗎?后期匯算清繳再調(diào)增!還是說(shuō)不用入賬!
老師,我們最近簽訂一個(gè)合同,我們賣了五個(gè)產(chǎn)品其他四個(gè)有金額單獨(dú)有一個(gè)金額0元作為贈(zèng)送,開(kāi)票的時(shí)候也是開(kāi)五個(gè)產(chǎn)品出去。那這樣的話我這個(gè)產(chǎn)品的收入就是0元。既然可以這樣為何我其他的東西直接做贈(zèng)送給買方,沒(méi)有簽合同沒(méi)有開(kāi)票就要視同銷售還要按照市場(chǎng)價(jià)來(lái)算收入呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


印花稅是按這個(gè)購(gòu)銷量的,而購(gòu)銷量是跟著每月的賬(就是分錄走的),可以這么理解嗎?
你好·,可以這樣理解沒(méi)錯(cuò)的
比如11月正常購(gòu)銷1萬(wàn)元,乘以稅率后可以交一部分,剩下的下個(gè)月交嗎?
你好,沒(méi)有書面合同的可以這樣
哦哦,但是跟著分錄做比較好是嗎?這樣不亂
你好是的。這樣不會(huì)亂掉