你好 固定資產(chǎn)的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 然后補(bǔ)做相應(yīng)折舊分錄

9. 2018年1月1日,某企業(yè)用專門借款開(kāi)工建造一 -項(xiàng)固定資產(chǎn),2019年12月31日該固定資產(chǎn)全部完工并投入使用,該企業(yè)為建造該固定資產(chǎn)于2017年12月1日專門借入一筆款項(xiàng),本金為1000萬(wàn)元,年利率為9%,兩年期。該企業(yè)另借入兩筆般借款: 第一筆為2018年1月1日借入的800萬(wàn)元,借款年利率為8%,期限為2年;第二筆為2018年、7月1日借入的500萬(wàn)元,借款年利率為6%,期限為3年;該企業(yè)2018年為購(gòu)建固定次產(chǎn)而占用了一般借款所使用的資本化率為( B )(計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位小數(shù))。A.7.00% B.7.52% C.6.80% D.6.89% 老師好 這個(gè)是為什么呢?
老師好!企業(yè)在2018年開(kāi)業(yè),開(kāi)業(yè)時(shí)購(gòu)入的所有固定資產(chǎn)沒(méi)入帳,因?yàn)槠髽I(yè)沒(méi)建帳,企業(yè)直到2021年10月份才盤點(diǎn)建帳,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)的分錄如何寫?
老師好,企業(yè)是去年成立的,一直沒(méi)有建賬,今年九月份剛建賬,可以將固定資產(chǎn)在九月份建賬時(shí)做購(gòu)入處理嗎?下月開(kāi)始計(jì)提折舊嗎?
老師,我12月份才入職一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè)。年底去車間盤點(diǎn)固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,報(bào)廢了的資產(chǎn),賬面之前沒(méi)入賬固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)盤點(diǎn)了以后,需要在賬面補(bǔ)做固定資產(chǎn)盤盈的賬務(wù)處理嗎?因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)廢了,盤點(diǎn)的時(shí)候,據(jù)了解,有的報(bào)廢了幾個(gè)月,半年,有的甚至都報(bào)廢了幾年。這次12月底,我們?nèi)ボ囬g盤點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備那些,發(fā)現(xiàn),盤點(diǎn)出賬面上沒(méi)有的報(bào)廢資產(chǎn)。這些資產(chǎn),只是報(bào)廢,不能使用了,但還沒(méi)做任何處置。請(qǐng)問(wèn),怎么處理這個(gè)問(wèn)題?
你好,企業(yè)2019年購(gòu)入7臺(tái)固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)先到企業(yè)了當(dāng)時(shí)也沒(méi)有入賬,發(fā)票是2022年11月才開(kāi)回來(lái)的,然后這個(gè)固定資產(chǎn)2022年12月出售,我想問(wèn)一下這個(gè)帳務(wù)處理怎么做比較好
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨(dú)新增個(gè)管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師,我張問(wèn)一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>
麻煩找下樸老師,老師用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老板,我們公司平時(shí)有雇用一些老板講課,對(duì)方給我開(kāi)了一張:授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個(gè)人所得稅了,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司申報(bào)殘疾人保障金時(shí)計(jì)算工資總額包不包含這些老師的授課費(fèi)在內(nèi)?
請(qǐng)問(wèn)老師,出口貨物信息,出口貨物耗用進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額,是什么意思,稅務(wù)推送的。出口商品信息,禁止出口或不退稅。推送讓做報(bào)關(guān)單確認(rèn),不明白這是什么意思
老師,外購(gòu)的貨物,贈(zèng)送客戶,視同銷售,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng),會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入吧
老師,問(wèn)一下之前多交了附加稅現(xiàn)在申請(qǐng)退回,申請(qǐng)了抵扣稅費(fèi),那這個(gè)要怎樣做分錄
老師,24年9月份有一個(gè)銷售額稅點(diǎn)報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在把申報(bào)表修改后補(bǔ)交了稅款,我是不是要把24年的申報(bào)表都做修改


只是盤點(diǎn)估價(jià)入帳,又沒(méi)用到銀行存款和現(xiàn)金,如果貸銀行存款等科目,那我銀行存款就不平衡。
你好,應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況補(bǔ)做相應(yīng)賬務(wù)處理。 而不是盤點(diǎn)建帳(因?yàn)槟悴荒鼙WC盤點(diǎn)出來(lái)的數(shù)據(jù)都是正確的)
這么多年了,單據(jù)已找不到了
我該怎么入帳啊
還有利潤(rùn)是10000元,稅負(fù)率是1.1,請(qǐng)問(wèn)稅是多少?
你好,需要找到相應(yīng)單據(jù),才可以建賬的。 稅負(fù)率是1.1,還需要知道收入才可以計(jì)算,因?yàn)槎愗?fù)率是根據(jù)收入計(jì)算,而不是根據(jù)利潤(rùn)計(jì)算的?
那根據(jù)收入怎么算稅負(fù)率?
公式是啥?
你好,稅負(fù)率=納稅金額/收入*100%?