你好,期末余額=上期結(jié)轉(zhuǎn)金額%2B本期借方金額-本期貸方金額
老師,年底本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,那本年利潤和未分配利潤金額應(yīng)該一致 b的,快賬上是每月結(jié)轉(zhuǎn),憑證也有的,可余額表上本年利潤只顯示收入部分的,期間費(fèi)用沒顯示,費(fèi)用顯示在未分配利潤上,現(xiàn)在這兩項(xiàng)余額表上金額不一致,怎么辦呢?
請教哪位老師,3月交接,代賬會計(jì)給到一張余額表,我公司還沒有軟件,所以做應(yīng)交稅金增值稅手工賬的話,怎么才能知道應(yīng)交稅金增值稅余額呢?因?yàn)橐诰艡谠鲋刀惷骷?xì)賬本上填在第一行結(jié)轉(zhuǎn)上期+借貸方向+余額 這樣結(jié)一個余額出來
銀行日記賬本期余額顯示在EXCEL表上方,上期結(jié)轉(zhuǎn)金額下面的話,公式怎么設(shè)置呢
老師,你好,咨詢一下,現(xiàn)在利潤表的上期金額是去年的1月到資產(chǎn)負(fù)債表日的累積發(fā)生額,本期營業(yè)收入是本年1月到資產(chǎn)負(fù)債表日的累積發(fā)生額,我設(shè)定的取數(shù)公式=ACCT("6051","SL","",0,0,0,""),那么上期金額的營業(yè)收入怎么設(shè)定公式取數(shù)呢?
一個EXCEL里面有5張表格,分別為5個銀行,每天在5張表格上進(jìn)行登記銀行的收入支出,想通過函數(shù)實(shí)現(xiàn)5張表格最后余額反映在一張表格上面,可以一目了然,不用分別翻看這5張表格才能知道各銀行的余額,公式是怎么樣設(shè)置的
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報(bào)錯了?
老師,新公司被辭退了,交了1個社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
這個我知道, 期末余額不是在表格的最下方嗎? 我讓他顯示在 上期結(jié)轉(zhuǎn)金額下方的話怎么操作呢
你好,是的呀,你設(shè)置格式就可以了.
就按這表格一樣
你好,是的,你在余額那里置格式就可以了.余額=上期結(jié)轉(zhuǎn)金額單元格%2B本期借方金額單元格-本期貸方金額單格. 上期余額下面第一條這么設(shè)置,再下面的每次一拉或雙擊就出來了
上方綠色的地方顯示 下拉后的金額
你好,你本期余額是累計(jì)下來的呀.一般本期余額都是在下面.