同學你好 這個月做錯誤的分錄紅沖 然后再做正確的就行了

現(xiàn)金日記賬用excel表格做的,去年12月收入,入多6萬的一筆收入,現(xiàn)在沖減怎么記?要寫什么單來表示沖減嗎?有些收入是老板收的,老板報錯了,根本沒有這筆錢
老師,9月憑證有一筆做錯了,收到利息收入,應該是沖減財務費用的,看錯了,沖減應收賬款了,現(xiàn)在9月報表也報完了,這筆要怎么辦
老師好,我12月做了一筆紅沖.借:信用減值損失 -10000,貸:壞賬準備-應收賬款-10000,到我的財務報表利潤表那個信用減值損失是正數(shù)10000的,對還是錯的
老師 你不會 請教一下 2月份有筆返利,做的進項稅額轉出, 收入相應減少認證進項發(fā)票沖的這筆款?,F(xiàn)在對期末收入數(shù)對不上了,這筆返利應該怎么做呢
有一筆應付款,收到發(fā)票時,前財務掛錯了客戶,把A客戶掛到了B客戶,同張記賬憑證有兩家應付款;他在7月發(fā)現(xiàn)了,把整張憑證紅沖了,那么現(xiàn)在的問題是,A客戶賬上少了應付賬款,這個我該怎么操作;
老師您好 出口的業(yè)務必須開發(fā)票嗎
老師公司買手機可以抵扣么
1.小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。 2.小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策,以及實際負稅率
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計算收益率上有區(qū)別嗎?
請問:公司付銀行轉款手續(xù)費,一個月好幾筆,這些轉款手續(xù)費是分開做,還是月底做一個憑證?
老師,做分錄的時候, 借 其他業(yè)務收入/保險返利---100(貸方負數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務收入/保險返利--80(借方負數(shù))對嗎
公司找了幾個兼職,是通過一個個人中介找的,他只接受微信轉賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個錢怎么入賬呢?每天固定4個兼職320元,一個月8000多,每天來的人不固定,也沒法報個稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費,去哪個科目,公司接個評估項目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價格未付款,月底收到供應商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
那附件是附到9月憑證后面還是附到10月憑證后面
在九月就行了 這個沒事
知道了 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝