同學(xué),你好 ?2月份有筆返利,做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,?收入相應(yīng)減少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沖的這筆款 對的呀,沖收入沖稅額

老師您好, 關(guān)于車的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我有點(diǎn)不明白。7月份收到的機(jī)動(dòng)車發(fā)票已入賬也已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,8月份沖紅退回去了,又給我開的進(jìn)項(xiàng)專票。那么7月份這筆已經(jīng)抵扣的稅額8月份我得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要怎么做呢
老師好,圖1是2月份的一張憑證,是福利費(fèi),做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,7月份這個(gè)發(fā)票沖紅了,我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)。現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)比對不通過,需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因???我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
19年有筆利息收入沒記 ,21年4月發(fā)現(xiàn)后做了一筆調(diào)整,但是現(xiàn)在做21年報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)從4月開始 收入費(fèi)用表和資產(chǎn)負(fù)債表中的本期盈余數(shù)不一致 正好差了這筆利息的金額,想問一下這樣報(bào)表出來是不是不對?是否是當(dāng)時(shí)利息調(diào)整那筆做錯(cuò)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?謝謝老師!
老師您好,有筆業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)不過來了。請教您 2月份銷項(xiàng)稅額:6700。 2月份待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額:6900。 收到廠家返利,我給廠家開具了紅字信息表,收到廠家紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 報(bào)稅時(shí)做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 (分錄:借:預(yù)付賬款-*公司 貸:庫存商品- A產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出300) 2月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額6900,應(yīng)交增值稅:100。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:進(jìn)項(xiàng)稅6900 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 6900 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅我就轉(zhuǎn)不過來了
老師我想問一下、當(dāng)時(shí)對方給我們開票、財(cái)務(wù)不知道貨有沒有來就入帳了、借原材料、借公交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅、貸應(yīng)付賬款、后來對方?jīng)]有發(fā)貨財(cái)務(wù)就把這筆憑證紅沖了、但是她已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額、那怎么做憑證把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來呢
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請問一下,我們平時(shí)租別人家鏟車租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。


分錄這樣做對嗎,怎么沖收入呢
同學(xué)你好 你是沖庫存商品,你是采購方嗎?
是的 采購方
同學(xué),你好 那你返利沖庫存商品,和收入無關(guān)
但是報(bào)稅時(shí)這筆進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣。所以在賬上應(yīng)該是負(fù)數(shù)表示嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
如果是負(fù)數(shù)表示就沖減收入了?,F(xiàn)在收入余額差這筆款的金額。
同學(xué),你好 不沖收入,你是采購方,和收入沒有關(guān)系
報(bào)稅時(shí),這個(gè)金額是負(fù)數(shù)表示。在收入里被沖減了,所以現(xiàn)在一季度的銷售額和開票系統(tǒng)里的金額少這筆數(shù),這個(gè)怎么弄。到年末時(shí)利潤表收入金額和這個(gè)金額是對不上的
同學(xué),你好 在收入里被沖減了,那你把收入沖減的分錄發(fā)我 進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)的是成本費(fèi)用,不是收入
我沒做那筆分錄。因?yàn)椴恢涝趺刺幚?。去年也有這筆業(yè)務(wù),我就沒做沖減收入的賬,因?yàn)楹褪杖霟o關(guān)。但是審計(jì)公司說我年末利潤表的數(shù)據(jù)和當(dāng)期收入數(shù)據(jù)不平,就是差的返利金額。所以今年不知道怎么做了。我覺得做的是對的,但是收入余額的確是少了這筆返利金額
同學(xué),你好 那你看收入明細(xì)表,看有沒有這個(gè)差額的分錄
沒有 收入里沒做
同學(xué),你好 收入沒有做,利潤表的數(shù)據(jù)有這個(gè)收入的金額??
沒有 就是報(bào)稅的收入余額和賬面的收入余額對不上 有這筆負(fù)數(shù)的返利金額
同學(xué),你好 那你報(bào)稅的收入這個(gè)數(shù)據(jù)你是從哪里取得的?
報(bào)稅的數(shù)據(jù)是稅務(wù)系統(tǒng)帶出來的
同學(xué),你好 你自己手動(dòng)改掉