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老師 你不會 請教一下 2月份有筆返利,做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 收入相應(yīng)減少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沖的這筆款?,F(xiàn)在對期末收入數(shù)對不上了,這筆返利應(yīng)該怎么做呢

2024-04-12 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-12 18:10

同學(xué),你好 ?2月份有筆返利,做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,?收入相應(yīng)減少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沖的這筆款 對的呀,沖收入沖稅額

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快賬用戶1469 追問 2024-04-12 18:12

分錄這樣做對嗎,怎么沖收入呢

分錄這樣做對嗎,怎么沖收入呢
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齊紅老師 解答 2024-04-12 18:18

同學(xué)你好 你是沖庫存商品,你是采購方嗎?

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快賬用戶1469 追問 2024-04-12 18:19

是的 采購方

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齊紅老師 解答 2024-04-12 18:23

同學(xué),你好 那你返利沖庫存商品,和收入無關(guān)

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快賬用戶1469 追問 2024-04-12 18:24

但是報(bào)稅時這筆進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣。所以在賬上應(yīng)該是負(fù)數(shù)表示嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-12 18:24

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶1469 追問 2024-04-12 18:25

如果是負(fù)數(shù)表示就沖減收入了。現(xiàn)在收入余額差這筆款的金額。

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齊紅老師 解答 2024-04-12 18:27

同學(xué),你好 不沖收入,你是采購方,和收入沒有關(guān)系

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快賬用戶1469 追問 2024-04-12 18:30

報(bào)稅時,這個金額是負(fù)數(shù)表示。在收入里被沖減了,所以現(xiàn)在一季度的銷售額和開票系統(tǒng)里的金額少這筆數(shù),這個怎么弄。到年末時利潤表收入金額和這個金額是對不上的

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齊紅老師 解答 2024-04-12 18:32

同學(xué),你好 在收入里被沖減了,那你把收入沖減的分錄發(fā)我 進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)的是成本費(fèi)用,不是收入

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快賬用戶1469 追問 2024-04-12 18:34

我沒做那筆分錄。因?yàn)椴恢涝趺刺幚?。去年也有這筆業(yè)務(wù),我就沒做沖減收入的賬,因?yàn)楹褪杖霟o關(guān)。但是審計(jì)公司說我年末利潤表的數(shù)據(jù)和當(dāng)期收入數(shù)據(jù)不平,就是差的返利金額。所以今年不知道怎么做了。我覺得做的是對的,但是收入余額的確是少了這筆返利金額

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齊紅老師 解答 2024-04-12 18:36

同學(xué),你好 那你看收入明細(xì)表,看有沒有這個差額的分錄

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快賬用戶1469 追問 2024-04-12 18:38

沒有 收入里沒做

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齊紅老師 解答 2024-04-12 18:43

同學(xué),你好 收入沒有做,利潤表的數(shù)據(jù)有這個收入的金額??

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快賬用戶1469 追問 2024-04-12 19:43

沒有 就是報(bào)稅的收入余額和賬面的收入余額對不上 有這筆負(fù)數(shù)的返利金額

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齊紅老師 解答 2024-04-12 20:24

同學(xué),你好 那你報(bào)稅的收入這個數(shù)據(jù)你是從哪里取得的?

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快賬用戶1469 追問 2024-04-12 20:25

報(bào)稅的數(shù)據(jù)是稅務(wù)系統(tǒng)帶出來的

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齊紅老師 解答 2024-04-12 20:27

同學(xué),你好 你自己手動改掉

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同學(xué),你好 ?2月份有筆返利,做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,?收入相應(yīng)減少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沖的這筆款 對的呀,沖收入沖稅額
2024-04-12
您好!跟正數(shù)發(fā)票開在了一起,你入賬的時候,要按減去負(fù)數(shù)部分入賬
2022-05-27
同學(xué)你好 這個開發(fā)票開折扣發(fā)票不可以嗎
2022-05-27
做了紅沖,表示沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。
2022-08-04
你好,同學(xué) 補(bǔ)做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-01-14
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