你好 具體是什么錯(cuò)呢
老師請(qǐng)問(wèn)下,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)20.12月的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了(庫(kù)存商品),現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的話,除了要更正今年匯算清繳的企業(yè)所得稅申報(bào)表,還要更正哪個(gè)月份的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,我想請(qǐng)教下,像這個(gè),我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,現(xiàn)在更正,那我之前把這個(gè)庫(kù)存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,本月,更正,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎
老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前有個(gè)科目名稱錯(cuò)了,是單獨(dú)紅沖那一張嗎?庫(kù)存商品的二級(jí)科目錯(cuò)了 ,已經(jīng)發(fā)生過(guò)結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)成本沒(méi)有問(wèn)題是直接更正入庫(kù)的憑證還是要通過(guò)損益調(diào)整更正全部
您好,老師,我暫估入庫(kù)成品,借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估,等收到發(fā)票后,做相反分錄沖掉這這張憑證,再按照正確的 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)賬 貸 應(yīng)付賬款 ,那我這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)在第一次暫估時(shí)候我就結(jié)轉(zhuǎn)完了,下次收到正確發(fā)票我成本結(jié)轉(zhuǎn)就不能再做成本結(jié)賬了是嗎?
老師你好,發(fā)現(xiàn)之前的賬有誤,庫(kù)存商品被入成應(yīng)收賬款,我現(xiàn)在去反結(jié)賬調(diào)賬了,需要去稅務(wù)局更正申報(bào)嗎,這個(gè)未涉及到稅收不用更正申報(bào)哈,只影響了資產(chǎn)
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
是社保費(fèi)那個(gè)
因?yàn)槲覀兊墓べY也是記賬到庫(kù)存商品的
你好 沒(méi)看明白再補(bǔ)充下?