您好!賬目調整主要影響內部財務數(shù)據(jù)準確性,如未涉及稅收政策變化或稅基變動,通常無需向稅務局更正申報。但建議留存好調整記錄,確保財務報表與稅務申報的一致性。如有疑問,可咨詢專業(yè)會計或當?shù)囟悇諜C關。

去年的賬有點錯誤,別人調了帳,只增加了一個未開票收入,只是應收賬款和應交稅費發(fā)生了變化,更正了申報表,但是調賬前的貨幣金額和調賬后的貨幣金額相比,調賬后資產負債表貨幣資金少了0.6元,現(xiàn)金流量表 的貨幣資金和調賬前是一樣的,不過我做一筆分錄,借待處理財產損益0.6,貸庫存現(xiàn)金0.6,這樣付資產負債表的貨幣資金是就對了,但是現(xiàn)金流量表的資金又不對,怎么辦呢?去更正資產負債表,還是去更正現(xiàn)金流量表?
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結轉了成本,匯算清繳已經按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務成本就虛高了3萬,相應的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調賬的好方法?
你好 美女老師 我去年多入了成本,當時是:收到保險發(fā)票 借:工程施工-間接費用 貸:應付賬款 最后結轉入成本了,這筆其實是重復入賬了,今年我準備更正:借:應付賬款 貸:工程施工-間接費用 借:工程施工-間接費用 貸:以前年度損益調整 那我去年第四季度的企業(yè)所得稅申報表可以不更正申報嗎?謝謝老師
老師您好,想問下公司最近被稅務通知有員工投訴個稅:從未在這家公司任職,稅務局要求刪除該員工工資的個稅申報,已經再稅務局更正個稅申報,現(xiàn)在需要調整做對應的賬務和財報匯算清繳更正,個稅從21年1月開始更正的,之前的憑證已經訂好了從21年訂到22年6月,現(xiàn)在請問我怎么處理比較合適
老師,請問,企業(yè)所得稅匯算清繳申報,成本費用做了一些調整,23年本來負利潤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬,就成了正利潤,會產生所得稅,把這些直接在年報里按實際數(shù)據(jù)申報是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財務報表和企業(yè)所得稅申報表吧
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
謝謝老師
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