你好,借:銀行存款,貸:預收賬款?
老師,多收了客戶款,發(fā)票還沒開,多收的部分可以怎么做
老師:銷售時客戶多轉帳支付了500元,銷售開票就是按收款金額開票的,后面發(fā)現(xiàn)多收客戶500元,通過銀行轉帳退回,在退多收貨款時沒有開負數(shù)了票,那么現(xiàn)在這個退給客戶的貨款要怎樣做帳呢,借:???,貸:銀行存款
請問老師,已收到客戶開來10000的進項專用發(fā)票,我們已付了款并做了賬,現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的,多的金額做的預付賬款,現(xiàn)在中止了這個業(yè)務,我們要客戶退回多付的預付款,這個賬務怎么處理做會計分錄?
老師,您好,我們公司2月給客戶開的發(fā)票直接沒有結款回來,我們可以把發(fā)票收回做紅沖嗎?有部分發(fā)票客戶已經(jīng)做抵扣了,怎么處理
收了客戶款,現(xiàn)在多收一部分可以把多收的付給客戶的供應商嗎?需要開具三方協(xié)議嗎?
我的情況大致是: 項目合同金額(或定案單金額):7 萬元 政府清算減免了 1 萬元 甲方實際支付:6 萬元 - 我們按 6 萬元開票!我們稅審說按7萬確認收入說是因為定案單金額還是7萬!我想的我們有清償協(xié)議和減免協(xié)議等資料按可變對價走6萬確認收入呢?求助老師
老師,請問我是一般納稅人,我有張進項發(fā)票在23年已經(jīng)抵扣了,對方想開紅字發(fā)票,我在8月報增值稅是不是得進項稅額轉出后對方才能開紅字發(fā)票
你好老師,我們維修衛(wèi)生間,對方開的發(fā)票是勞務/集成吊頂,我們想進維修費,這發(fā)票能不能用
靜靜老師,請問現(xiàn)在公司員工都要交社保,我這邊有一個公司,里邊有幾個員工,不是全職,可以以什么方式不交社保呢
我們是一般納稅人,收到提供服務費的普通發(fā)票,分錄怎么寫?
老師,麻煩您把判斷符合高新技術企業(yè)認定條件的有
請問老師 我們公司自己的倉庫出租給別人了,開了發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,請問我們每個季度都需要繳納哪些稅款呢?
老師,現(xiàn)金流量表指定是在什么時候指定?做憑證的時候嗎?
某乳制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,是《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除試點實施 辦法》的試點納稅人,2024年11月銷售酸奶300噸,取得不含稅銷售額200萬先, 乳單耗數(shù)量為1.2,原乳平均購買單價為0.44萬元/噸,按照投入產(chǎn)出法計算,該乳制 品加工企業(yè)當月允許抵扣的進項稅額為 多少 萬元
老師,23年一筆服務費發(fā)票記到加油費里了,其他應收款掛賬到現(xiàn)在,應該怎么做賬務處理呢?
發(fā)票馬上就開,我在想不開收款的金額,假如交10000,實際就是9000的貨款,余下的1000怎么做賬,計入什么科目
你好,借:銀行存款,貸:預收賬款? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
是的,我開發(fā)票和收款就是在一天,我不想多開發(fā)票,我想在開發(fā)票之前補救一下,我想開9000剩下的1000的怎么入賬,
你好,剩下的1000是無票收入??
是的,這個1000是計入什么科目呢
你好,剩下的1000是無票收入 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)