你好 專票 可以抵扣增值稅的
老師你好,我想問一下我是一般納稅人公司,我公司職工有走勞務(wù)派遣的,我收對方專票好還是普通發(fā)票好?
老師,你好,我想請問一下,我們公司是做維保的,成本就只有員工工資,員工工資是由勞務(wù)派遣公司代發(fā)的,勞務(wù)派遣公司開給我們的發(fā)票是勞務(wù)派遣費,請問這個應(yīng)該怎么做賬
老師 你好請問下勞務(wù)派遣 我方派遣人到甲方 開具差額發(fā)票,現(xiàn)甲方想走私賬不要發(fā)票 我司沒有私戶 他們打到公司 我們應(yīng)該怎么繳稅
您好,老師,我想問一下,我是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,我公司發(fā)生的勞務(wù)派遣費工人工資我開的1%普票,勞務(wù)費我開的3%專票,這樣總的開票額超了30萬,我想問一下季度申報增值稅的時候我普通發(fā)票得交1%的增值稅嗎?還是普通發(fā)票因為是工人工資我可以扣除,扣除后不足30萬增值稅就不用交了?
老師,你好!我想請問一下,我們公司招收勞務(wù)派遣員工,工資我們支付,收到勞務(wù)派遣公司開具的發(fā)票,要怎么入賬?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
好的好的
不用客氣哦 工作愉快
老師,這個在稅務(wù)局那邊沒啥爭議吧?我怕要專票稅務(wù)局不讓
你們是一般計稅的嗎 是的話可以 生產(chǎn)辦公用的可以
老師,我們家是軟件科技公司
派遣的人是在外面施工的人員
你們是一般計稅嗎 是的話可以
老師你說的一般計稅是不是就是當期銷項—當期進項???
對的 正常開一般納稅人稅率的
我們可以開13%和6%稅率
那你們就可以抵扣的