電子產(chǎn)品的折舊是3年

電子產(chǎn)品2萬(wàn) 計(jì)提折舊金額怎么算 折舊幾年
老師,電子產(chǎn)品產(chǎn)生折舊幾年啊
老師好!電子工業(yè)設(shè)備固定資產(chǎn)折舊,折舊幾年,謝謝!
老師電子產(chǎn)品折舊是幾年
公司安裝的大屏幕費(fèi)用將近10萬(wàn),這個(gè)按照電子產(chǎn)品4年折舊還是幾年折舊
采購(gòu)客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過(guò)30萬(wàn),附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報(bào)???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬(wàn)多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤(rùn)嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
投資者追加投資為什么有借方有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,請(qǐng)問清包工的勞務(wù)公司需要繳納殘保金嗎?


好的,謝謝老師
老師請(qǐng)教一下,這個(gè)殘值也是5%么
可以那樣子的,自行設(shè)置
老師請(qǐng)教一下,這個(gè)開始之前的會(huì)計(jì)把一些電子產(chǎn)品手機(jī)電腦這些都入成固定資產(chǎn)了,這些我現(xiàn)在可以給他調(diào)出來(lái)嗎
不需要調(diào)整的,正常折舊
老師,固定資產(chǎn)處置的分錄怎么寫
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ? ? ? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
辦公用品他入成古董那個(gè)固定資產(chǎn)了,這個(gè)我可以一次性折到管理費(fèi)用嗎
打錯(cuò)字了,不是古董是辦公費(fèi)用入成固定資產(chǎn)了,這個(gè)可以一次性進(jìn)管理費(fèi)用嗎
那么直接調(diào)賬,計(jì)入管理費(fèi)用
老師,電子設(shè)備的殘值是5%嗎