不要分,直接按招待費(fèi)處理

我們是新成立的分公司,現(xiàn)在總公司的領(lǐng)導(dǎo)和分公司負(fù)責(zé)人來(lái)指導(dǎo)工作產(chǎn)生的住宿和餐飲,可以不計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),用差旅費(fèi)嗎?(比如說(shuō)我們附上差旅明細(xì),注明本單位以外人員來(lái)分公司指導(dǎo)培訓(xùn)),這樣處理可以嗎?因?yàn)槲覀儽緛?lái)招待費(fèi)就很高,想把一部分招待費(fèi)在合規(guī)的前提下調(diào)整一下
老師,公司沒(méi)有申報(bào)工資的員工的火車(chē)票可以抵扣嗎?我們會(huì)計(jì)說(shuō)可以做成招待費(fèi),當(dāng)是招待廠家的人,這樣可以嗎?
我們公司被投資了,投資單位委派了一名財(cái)務(wù)人員過(guò)來(lái),這名財(cái)務(wù)人員發(fā)生的交通費(fèi),是計(jì)入招待費(fèi) 還是管理費(fèi)用的交通費(fèi)?
老師好,公司買(mǎi)的茶,還有煙用來(lái)招待客人,開(kāi)的是專用發(fā)票,我計(jì)入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)可以么?
老師,我們公司給員工吃飯的還有招待客戶的餐費(fèi),每個(gè)月最多可以多少?五十萬(wàn)可以嗎?
采購(gòu)客戶禮品開(kāi)專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開(kāi)專票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷(xiāo),收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒(méi)超,應(yīng)該怎么申報(bào)???已經(jīng)注銷(xiāo)的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專票,開(kāi)了50萬(wàn)多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒(méi)有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤(rùn)嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
投資者追加投資為什么有借方有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)清包工的勞務(wù)公司需要繳納殘保金嗎?


哦,管理人員那些不能分為福利這樣?
不能,這確實(shí)是招待費(fèi)