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老師。我們采購電腦公戶付款付了13060。對方給我們開票只開了12650。差了幾百塊錢。而且不補(bǔ)票了。這種情況我怎么把賬做平呢。

2021-10-21 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-10-21 18:20

同學(xué),你好,做個營業(yè)外支出

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快賬用戶7565 追問 2021-10-21 18:22

營業(yè)外支出明細(xì)科目選什么呢。后面原始憑證附什么

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齊紅老師 解答 2021-10-21 18:23

同學(xué),你好,不需要的, 借管理費(fèi)用或固定資產(chǎn)12650,貸其他應(yīng)付款12650 借其他應(yīng)付款12650? 營業(yè)外支出 差額,貸銀行存款13060 做到一起就行了,顯示多付款就行。

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同學(xué),你好,做個營業(yè)外支出
2021-10-21
借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 匯算清繳調(diào)增
2020-12-07
您好,只能掛賬的,等掛滿3年對方確定不能給發(fā)票的,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目
2020-09-18
你好,差額可以放到營業(yè)外收入的。
2024-06-03
同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外收入
2020-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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