你好,沒(méi)錯(cuò)這個(gè)就是這么計(jì)算的

我們公司是小規(guī)模,上個(gè)月讓稅務(wù)局代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候,營(yíng)業(yè)收入填寫(xiě)普票金額之和增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)之和嗎?印花稅的計(jì)稅依據(jù)也是填寫(xiě)普票金額之和增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)之和嗎
老師你好!我公司是小規(guī)模納稅人,是不是開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票就都要計(jì)提繳納印花稅?
計(jì)算印花稅基數(shù)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票的不含稅總金額嘛?
小規(guī)模印花稅的應(yīng)稅依據(jù)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票的總金額
我是小規(guī)模 印花稅的計(jì)稅依據(jù)是價(jià)稅合計(jì) 這個(gè)計(jì)稅依據(jù)是包含電子普票的金額么?
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶(hù)放款202900元,客戶(hù)每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶(hù)放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的,假設(shè)這個(gè)月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下固定資產(chǎn)賬面價(jià)值在什么情況下會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣(mài)豬肉的, 賣(mài)出去的豬肉因?yàn)樽冑|(zhì)所以退回,銷(xiāo)售退回,客戶(hù)對(duì)我們罰款,如何做分錄
老師好,開(kāi)票的時(shí)候,技術(shù)服務(wù)費(fèi),信息系統(tǒng)服務(wù)和軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),同一家公司,有的時(shí)候開(kāi)混了,會(huì)有啥問(wèn)題么
老師:廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi) 屬于宣傳費(fèi)嗎 這個(gè)作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務(wù)電話過(guò)來(lái)補(bǔ)稅金,應(yīng)申報(bào)不含稅收入1653396.91元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額214941.6元。當(dāng)期申報(bào)不含稅收入1295222.99元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額157701.58元,應(yīng)補(bǔ)收入358173.92元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請(qǐng)問(wèn)老師員工只交社保不交醫(yī)保這個(gè)可以嗎?有強(qiáng)制交醫(yī)保嗎?
兩個(gè)公司之間可以相互借款嗎
請(qǐng)問(wèn)下公司是自然人獨(dú)資企業(yè),法人代表都是同一人,沒(méi)有員工,能不能用法人代表申報(bào)個(gè)稅

