你好,剩下的不支付嗎?如果不支付的話,借應付職工薪酬,借管理費用負數紅沖。
上個月計提的工資和這個月要發(fā)放的工資對不上,我要是沖銷上個月的計提工資憑證,是做相反分錄還是做紅字分錄?
工資上月計提了12000,借管理費用12000.貸應付職工薪酬12000.實際本月發(fā)放上月的工資是10000,該如何做分錄呢,把多計提的處理掉呢
上月計提工資的總額和本月實發(fā)的總額不一樣,分錄要做處理嗎,比如3月計提3月工資是2000,4月實發(fā)3月工資是1000,分錄要沖掉1000嗎,反之呢
老師您好!項目上的工資比如3月200萬,4月實際發(fā)放100萬,3月這個需要計提嗎?分錄怎么寫呢?流動人員的工資
6月計提了工資,7月發(fā)放6月工資,發(fā)現實發(fā)總額比計提總額多了3分錢,6月已結賬,不反結賬的話,可以怎么調賬,平賬
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預收賬款299 現在活動結束了,該不該把這個299卡轉收入,轉收入的話,那每次免單的那個門票應該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關單中有2項商品,第一項是視同內銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務處理?感謝
老師,費用票據低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調征
老師工會經費是按什么交的,假如第二季度的工會經費,他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米,,可以申請高新技術企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務公司。我下設的有三個工程隊。個人我按照工人名單進行了申報,來了工程款后我可以直接打款到三個隊長的賬戶嗎?由隊長進行代發(fā)。
老師你好,我報8月增值稅的時候進項稅不夠,不能把9月的進項稅也勾選上嗎?
那如果計提了1000,實發(fā)了2000,又怎么做呢
借管理費用貸應付職工薪酬。