你好,是購銷合同的印花稅嗎??
老師你好,小規(guī)模公司和一般納稅人的話,他們都開有發(fā)票的話,小規(guī)模公司的話直接寫這個(gè)月的發(fā)票的總數(shù)發(fā)票的,這個(gè)月的發(fā)票的總額寫上去了,嗯,然后一般納稅人的話呢,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就等于多少就寫上去對嗎?
老師你好,一般納稅人如果他有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的話,那他的印花稅里面就是用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的數(shù)等于不含稅金額寫上去嗎?
老師你好,一般納稅人的話,他有兩張抵扣聯(lián),銷項(xiàng)的金額比較小,所以呢,只能拿其中一張可以跟他相近的去抵扣,另外一張我就不抵扣了,那他的印花稅的話三張都要寫在印花稅那里嗎?還是只寫抵扣的那一張和銷項(xiàng)的那一張,有另外一張的話呢,等下個(gè)月抵扣再去寫報(bào)他的印花稅
老師你好,小規(guī)模公司的話呢,有印花稅的話呢,就是7月到9月的那個(gè)發(fā)票的不含稅金額,那如果是一般納稅人的話呢,那他的進(jìn)項(xiàng)十銷項(xiàng)不含稅金額去填寫嗎
老師,應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),那如果說銷項(xiàng)是A項(xiàng)目形成的,企業(yè)上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)專票,有用于A項(xiàng)目的有用于B項(xiàng)目的還有其他等等 那計(jì)算應(yīng)交增值稅 這里面的進(jìn)項(xiàng)稅額必須只能用于A項(xiàng)目才能抵扣的嗎?
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個(gè)人買社保,買多長時(shí)間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
老師你好,是的
你好,購銷合同的印花稅=(購進(jìn)含稅%2B銷售含稅)*萬分之3
老師你好,你的意思是說,比如我的進(jìn)項(xiàng)是100加上銷項(xiàng)是200的,那等于300 ,300×0.003二數(shù)字,就填寫那里嗎?
你好,根據(jù)你的描述,購銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù)是300,購銷合同的印花稅=300*萬分之3
是的,老師
(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)