您好。三張的印花稅都要填寫上。
這個月進項開進來,抵扣夠了,那不認證抵扣,但做賬還是做進去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應交稅費,應交增值稅進項稅額 其他需要做嗎?就是他那個抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個科目,一個進項和一個銷項,增值稅費用交掉的話就做掉應交稅費已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項稅額,進項的話,就做到進項稅額里面。然后抵扣的話,到時候就一反正抵扣掉。那進跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個月交調座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應交稅費–應交增值稅科目的話就會是負數(shù),就是應交稅費里面的 ,這樣可以嗎
老師你好,一般納稅人的話,他有兩張抵扣聯(lián),銷項的金額比較小,所以呢,只能拿其中一張可以跟他相近的去抵扣,另外一張我就不抵扣了,那他的印花稅的話三張都要寫在印花稅那里嗎?還是只寫抵扣的那一張和銷項的那一張,有另外一張的話呢,等下個月抵扣再去寫報他的印花稅
老師你好,有一張進項發(fā)票呢,是個人消費的,然后我寫的是不抵扣,然后其他都抵扣了,然后我的這個增值稅的話,那我附表2要填寫這個個人消費福利的這個發(fā)票轉出嗎?因為我都不用抵扣,是不是不用填寫
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè),我1月份有張銷項發(fā)票要紅沖,然后用另外張進項票開出去,我之前抵扣認證的那張進項發(fā)票,是不是可以再開給其他公司,到時候也不用認證勾選了,直接抵扣就可以了?。?/p>
老師 我還想再問一下 之前的問題 有兩張品名相同的進項票 現(xiàn)在要求往外開一部分 用一張不夠抵 兩張都用就太多了 不想做留抵,我用其他商品的進項稅票抵扣銷項稅 請問1、這樣具體的會計分錄怎么做;2、結轉成本是不是只能結轉相同品名已抵扣的發(fā)票數(shù)額呢, 那樣企業(yè)所得稅不考慮其他費用是不是就太高了;3,未抵扣的發(fā)票用不用入庫 要不入庫開出去的數(shù)量就比入庫的數(shù)量多了 怎么能行嗎
進項發(fā)票不夠的問題,一般都怎么處理?
車輛保險費交印花稅嗎?叉車交車船稅不?
老師,其他入庫有數(shù)據(jù),其他出庫也有數(shù)據(jù),分錄是做之間的差額還是其他入庫和其他出庫都要做分錄
是生的審計費、咨詢費、評估費、二手車拍賣鑒定費,是否繳納印花稅
老師,我只有小型企業(yè)和微型企業(yè)才能申請留底退稅嗎?
海外倉實行離境即退稅,銷售后核算,老師,這個政策能發(fā)鏈接給我嗎
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設備40臺,出收入折合人民幣200萬元;本月國內(nèi)銷售設備不含增值稅收入100萬元;國內(nèi)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元、稅額26萬元,發(fā)票于當月勾選認證,本月期初留底稅額為6萬元,該生產(chǎn)企業(yè)當月免抵稅額是多少萬元
你好,老師,請問一下,個體戶中途轉為查賬征收,可以彌補以前年度虧損嗎?
甲公司應該賬款為160萬,已提壞賬準備10萬,這種說法的應該賬款是賬面余額還是賬面價值是160啊
企業(yè)簽訂的房屋維修、空調打印機等設備維修、其他零星維修等合同,是否繳納印花稅
老師你好,為什么因為我那張進項發(fā)票 沒有抵扣都要寫上嗎?
你好 印花稅是簽訂合同就交?
好的,謝謝老師
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