你好,不是的,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣是不區(qū)分的,只要是公司取得增值稅專票都是可以按照自己的意愿抵扣的,已經(jīng)沒有時(shí)間限制了。

37 【單選題】關(guān)于增值稅一般納稅人購進(jìn)和租用固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,下列說法不正確的是( )。 A、購進(jìn)固定資產(chǎn),既用于一般計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目,又用于免征增值稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣 B、購進(jìn)固定資產(chǎn),專用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣 C、租入固定資產(chǎn),既用于一般計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目,又用于免征增值稅項(xiàng)目,其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中全額抵扣 D、購買時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),發(fā)生用途改變,用于允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的應(yīng)稅項(xiàng)目,可在用途改變的次月按照規(guī)定計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,就是如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的話,等于說相減下來該交多少稅,交多少稅,如果是銷項(xiàng)稅額等于進(jìn)項(xiàng)稅額的話,是不是就不用交稅了呀?那稅務(wù)局這邊會(huì)不會(huì)過來查呀?還有就是如果銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額的話,那是不用交稅,那應(yīng)該還是留底的,到到時(shí)候我聽那個(gè)直播間說的,好像到時(shí)候稅務(wù)局會(huì)過來查的呀,他這個(gè)交稅的話有沒。又等于說必須要交多少是最底線的。
老師,商貿(mào)公司,一般納稅人,有兩個(gè)項(xiàng)目a和b,a的進(jìn)項(xiàng)票是個(gè)單張的大額整數(shù),b的是小額小額單張的,現(xiàn)在a上季度銷售一小部分商品,如果按項(xiàng)目對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)和抵扣銷項(xiàng),本期的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這個(gè)可以直接用b項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅后留下2%應(yīng)交稅款這樣操作嗎?
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題,有A、B兩項(xiàng)目,1月只開票A項(xiàng)目,拿到進(jìn)項(xiàng)票注明寫的B項(xiàng)目,這張發(fā)票可以用來抵扣A項(xiàng)目的銷項(xiàng)嗎?增值稅和企業(yè)所得稅是否能抵扣嗎?
老師好,我公司收到一張簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目相關(guān)的成本專票,是否可以抵扣公司其他的一般計(jì)稅項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅,還是說這個(gè)進(jìn)項(xiàng)專票由于是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目相關(guān)的,不能用于抵扣任何銷項(xiàng)稅,收到后應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當(dāng)時(shí)是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個(gè)性價(jià)比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時(shí)已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報(bào)送信息做到最納稅申報(bào)預(yù)覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團(tuán)隊(duì)PK獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入哪個(gè)二級(jí)明細(xì)呢
給員工申報(bào)個(gè)稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險(xiǎn)可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會(huì)計(jì)有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計(jì)算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請(qǐng)老師解答一下?是那里出的錯(cuò)?謝謝老師。
老師您好,請(qǐng)問一下?這個(gè)月一位員工做了獎(jiǎng)金,他的獎(jiǎng)金我是按一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)的個(gè)稅,工資是匯總到工資薪金申報(bào)的個(gè)稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎(jiǎng)金和工資分開支付兩筆,還是獎(jiǎng)金加工資一筆支付?

