您好,這個(gè)不加計(jì)抵減的
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請(qǐng)問這樣的情況本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額嗎?
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請(qǐng)問這樣的情況本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額嗎?
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請(qǐng)問這樣的情況本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額嗎?
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請(qǐng)問這樣的情況本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額嗎?不懂或沒看清楚的老師請(qǐng)不要隨便回答
老師,未申請(qǐng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要一起月末計(jì)提和加計(jì)抵減嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請(qǐng)問這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過30萬交稅嗎
那樣一起計(jì)提未交增值稅嗎?還是不用計(jì)提,等本月末再計(jì)提?
因?yàn)檫@個(gè)是9月份的,本月報(bào)稅沒有申請(qǐng)抵扣
沒有認(rèn)證的也不需要計(jì)提的