你好? 可以認證 也可以不認證?
老師,這個月只收到一張的進項發(fā)票,這個月沒有認證,要如何進行賬務處理呢
老師:我這個月收到幾張進項票,但這個月沒有銷項,這幾張進項怎么處理呢
老師,我們收到一張發(fā)票,沒有做賬,但是認證抵扣了進項稅,現(xiàn)在要把這個跨月發(fā)票退回去,之前抵扣的進項稅怎么做賬務處理呢
老師 ,我們上月收到一張專票并已經(jīng)入賬,上月沒有認證抵扣進項稅,這個月發(fā)現(xiàn)那張票錯了,怎么調(diào)賬,稅款怎么處理
這個月收到一張進項發(fā)票,沒有銷售收入,到了月底怎么做賬務處理?
收到工廠實驗室設備器具,怎么入賬
A供應商在B平臺賣貨,平臺以銷售價減去成本價開票給B企業(yè),在7月A供應商以商城賣貨的成本贊助A公司某項活動,結(jié)算時借:應收--A公司,貸:營業(yè)外收入,借:庫存商品,貸:應收,但是A公司在平臺賣貨收到的款是以銷售價借:預收,貸:銀行,請問這個預收多出來的錢怎么平賬
老師,原始單據(jù)要這么審核,比如發(fā)票
樸老師進 房東把買房子的傭金打給中介公司,現(xiàn)在中介公司要把介紹費轉(zhuǎn)給我,在這個介紹費里面,我除了要交個人所得稅之外,我還要承擔其他稅嗎(比如中介公司的企業(yè)所得稅)
新公司裝修,因2024年做了成本 ,后在25年把沒有發(fā)票的做了調(diào)減,我這個帳務要做什么處理嗎。不做處理,這個年報的利潤和12月報表的利潤不同,這個要如何 處理
線上酒店代理這個行業(yè)的賬務處理怎么做?
老師 稅負率怎么算
你好,老師我想問一下三個人合伙做生意,他們股份占比一樣,但是其他兩個卻不經(jīng)營,這合理嗎
老師 個體工商戶換法人得注銷稅務 然后重新去稅務登記 稅務局說只能恢復稅務登記 這個是對的么
老師你好,我想咨詢下建筑行業(yè)稅負率做到8%,這合理嗎?如果不合理有什么影響,如果合理的話,我們有什么優(yōu)勢
如果不認證需要做什么轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
你好? 你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。