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老師,這個月只收到一張的進項發(fā)票,這個月沒有認證,要如何進行賬務(wù)處理呢

2020-08-16 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-16 21:11

您好,沒有認證的進項稅額計入:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅

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快賬用戶8328 追問 2020-08-16 21:12

為什么是帶抵扣,不是帶認證呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-16 21:14

您好,每個公司財務(wù)制度都不一樣,有的是待抵扣進項稅,有的是待認證進項稅,兩個都一樣的

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快賬用戶8328 追問 2020-08-16 21:16

財務(wù)報表會不會有影響,應(yīng)交稅費是負債,進項稅額是資產(chǎn),這個要如何處理

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齊紅老師 解答 2020-08-16 21:18

進項稅額和待抵扣進項稅或者待認證進項稅的一級會計科目都是應(yīng)交稅費,是屬于負債類科目

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快賬用戶8328 追問 2020-08-16 21:20

為什么我的報表其他流動資產(chǎn)里面有待認證進項稅額金額額呢,我是用的金蝶軟件

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齊紅老師 解答 2020-08-16 21:31

您好,應(yīng)該是應(yīng)交稅費負債科目不允許出現(xiàn)負數(shù),然后重分類到其他流動資產(chǎn),只要資產(chǎn)負債表試算平衡就可以了

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快賬用戶8328 追問 2020-08-16 21:34

不太明白,在課堂上搜了一下,劉老師的課里有提到過。說是要改變報表公式,如何改,如何取數(shù),取哪些數(shù)呢?

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快賬用戶8328 追問 2020-08-16 21:36

也沒有出現(xiàn)負數(shù)啊

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快賬用戶8328 追問 2020-08-16 21:37

待認證進項稅額在借方?。?

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齊紅老師 解答 2020-08-16 21:37

您好,一般進項稅在應(yīng)交稅費科目體現(xiàn)的,資產(chǎn)負債表自動生成的,如果要修改公式就視乎您公司對財務(wù)報表的規(guī)定了

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快賬用戶8328 追問 2020-08-16 21:39

不明白啊

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快賬用戶8328 追問 2020-08-16 21:39

如何進行賬務(wù)處理好呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-16 21:45

你好,如果收到材料發(fā)票沒進行認證, 借:原材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅(或待認證進項稅) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 到下次認證了,就做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅(或待認證進項稅)

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齊紅老師 解答 2020-08-16 21:46

會計分錄是這樣規(guī)定做的,至于在資產(chǎn)負債表怎樣列示,只要資產(chǎn)負債表試算平衡就可以了

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快賬用戶8328 追問 2020-08-16 21:46

嗯,是這樣做的,可是報表取數(shù)就到其他流動資產(chǎn)里面去了,這個對嗎?

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快賬用戶8328 追問 2020-08-16 21:47

我這個月沒有認證,下個月再認證

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齊紅老師 解答 2020-08-16 21:51

您好,都對的,因為金蝶設(shè)置自動取數(shù)的,只要試算平衡就行

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快賬用戶8328 追問 2020-08-16 21:52

資產(chǎn)會不會和實際不符

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齊紅老師 解答 2020-08-16 22:32

您好,不會的,你這個待認證進項稅是暫時的,到時認證了就會轉(zhuǎn)入進項稅額的

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您好,沒有認證的進項稅額計入:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅
2020-08-16
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
2021-09-02
應(yīng)交稅費——待認證進項稅額
2020-12-12
如果是購買貨物的,借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款留底就可以。
2021-09-02
這種情況可以不用做賬,在申報報里作進項稅轉(zhuǎn)出處理
2020-12-25
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