你好,可以適當?shù)脑黾右幌沦M用,工資等入賬,降低未分配利潤金額?
老師,我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù),公司成立幾年了,之前沒建帳,但固定資產(chǎn),累計折舊有購買來的累計數(shù),貨幣資金有余額,應付應收有累計應收應付多少的數(shù),存貨有所有存貨的數(shù),然后應交稅費一應交增值稅一己交稅金有今年的累計數(shù),這是資產(chǎn)負債表有的數(shù)哦,但是資產(chǎn)負債表上未分配利潤應該怎么取數(shù)?I 還有利潤表收入,成本,費用只有8月的數(shù),這兩個報表這么取數(shù)對嗎?利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負債表上的數(shù)一樣,要怎么取數(shù)?
老師好,小規(guī)模建筑企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,因為18-19年企業(yè)所得稅是核定征收,年度報表是0報的,但實際有做賬,累計現(xiàn)在盈利30多萬,同事說股權(quán)轉(zhuǎn)讓要做成虧損,就不用交個稅,客戶也不會交,可是我如果今年把他補來的成本發(fā)票入賬做成虧損,就和收入遠遠不匹配,還會造成匯算清繳時退稅的情況,請問會有稅務風險嗎?
這家企業(yè)2021年4月還是核定征收的小規(guī)模,2021年5月變成一般納稅人,但仍享受核定征收,現(xiàn)在政策有變,8月份要變成查賬征收,所以明天要去注銷稅務,不然會補繳很多稅,現(xiàn)在我做完這筆分錄后,生成的資產(chǎn)負債表和利潤表,勾稽關系不等,怎么樣填利潤表讓它勾稽關系成立,但是利潤表好像也沒有地方可以填,我該怎么做 ,還是說核定征收的企業(yè),報表沒那么重要,因為他繳的是個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅而不是企業(yè)所得稅
老師!小規(guī)模之前企業(yè)所得稅核定征收,成本費用也做的少,報表上利潤比較高。19年之后轉(zhuǎn)為查賬征收,現(xiàn)在累計下來未分配利潤好幾十萬,該怎么辦?
老師好!我們一直都是按實際業(yè)務入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點費用入賬,第三季度應納稅所得額是45萬元,累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報第四季,如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了,但是這樣會引起稅務稽查的注意,有很大風險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔心會被認定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進項比較少,如果認定成一般納稅人稅負就高得多了。該怎么辦?
公司無票支出 買保險轉(zhuǎn)給出納 摘要寫備用金 后面怎么下賬
將自產(chǎn)的混凝土用于廠房日常維修需要視同銷售嗎
公司客戶有很多、知道了其中一家客戶的 毛利、知道公司的總收入成本費用、但是不知道這家客戶的應該分攤的費用、怎么分攤這家客戶應該分攤多少費用,、才能算出公司從這家客戶掙的純利潤
公司貸款,款項以貨款形式打給供應商,供應商又退還給公司,這個怎么做賬?
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務招待費里還是應該分別進的?
老師想問下,想看著書就是關于財務人員提升自己做賬能力,分析報表,調(diào)賬能力。和保護財務人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標準嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
主要未分配利潤太大了,感覺沒法做。老師!企業(yè)所得稅B類是不是不用建賬
你好,企業(yè)所得稅B類,需要做賬,只是企業(yè)所得稅是根據(jù)收入計算,而不是根據(jù)利潤總額?
我的意思既然B類不看利潤,能不能倒回去把前幾年的費用改下,這樣累計下的未分配利潤就少了。再到大廳把19.20年的匯算清繳更正下,這樣可行嗎?
你好,之前年度的費用是有少入賬嗎??
之前年度就是因為是B類,畢竟不按利潤總額交所得稅,所以費用做的少,誰知19年改查賬了,累計下來利潤太大了
你好,那可以把之前少入賬的費用分錄補上?
老師!可以說下補費用的完整分錄嗎?就是做工資,小企業(yè)會計準則
你好 借:利潤分配—未分配利潤,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
好的。老師!三五人的小公司,老板用個人錢發(fā)工資,又沒打印微信轉(zhuǎn)賬記錄,分錄一直貸 其他應付款(老板),憑證后附件什么
你好,附件:工資表,個人**轉(zhuǎn)賬記錄的圖片?
還有時候讓別人代開材料發(fā)票,又不給人回款,也是掛老板應付,沒有任何證明付款
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
老師這是個新問題,不知道有啥好辦法,小企業(yè)就是這樣
你好,讓別人代開材料發(fā)票,按正規(guī)流程給對方付款 就是了
關鍵是虛的,隨便找個個體就開了,又不走賬,掛的其他應付款(老板)
你好,那就是你單位虛開發(fā)票帶來的問題,需要杜絕虛開發(fā)票的?
知道了,老師!能不能再說下如果是企業(yè)會計準則下補往年費用的分錄
你好 補做往年的費用 借:以前年度損益調(diào)整—某某費用,貸:庫存現(xiàn)金等科目 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費用