你好,費(fèi)用不用填的,收入成本和利潤填對就可以

老師好 有些企業(yè)的企業(yè)所得稅申報表為什么利潤總額不等于營業(yè)收入減營業(yè)成本呢?
#提問#按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報時,怎么只有營業(yè)收入減營業(yè)成本?那些費(fèi)用和減免為什么不能減?
老師,那個企業(yè)所得稅是主營業(yè)務(wù)收入減去主營業(yè)務(wù)成本和人工工資等其他一些費(fèi)用以后所得再交稅對嗎?那為什么我在軟件里面做的賬只有主營業(yè)務(wù)成本被減去了而工資和費(fèi)用沒有辦法減去?是我沒有做對賬嗎?謝謝
老師,那個企業(yè)所得稅是主營業(yè)務(wù)收入減去主營業(yè)務(wù)成本和人工工資等其他一些費(fèi)用以后所得再交稅對嗎?那為什么我在軟件里面做的賬只有主營業(yè)務(wù)成本被減去了而工資和費(fèi)用沒有辦法減去?是我沒有做對賬嗎?謝謝
請問2024年第一季度企業(yè)所得稅應(yīng)稅額為15萬,在申報季度企業(yè)所得稅時有以前年度虧損抵減即本次申報企業(yè)所得稅不需要繳稅,那么會計帳務(wù)處理需要按本季度利潤15萬計提應(yīng)繳企業(yè)所得稅費(fèi)嗎?
老師小規(guī)模收入都做無票收入的影響是什么
新公司的賬,沒有掛過應(yīng)收賬款借方科目,應(yīng)付貸方科目,全程根據(jù)銀行流水來入應(yīng)收賬款貸方,和應(yīng)付賬款借方,這樣合理嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎


費(fèi)用和減免的是要匯算清繳時填入嗎?
匯算清繳要填所有的數(shù)據(jù)了的
季度預(yù)繳時是收人減成本后*25%預(yù)繳的稅額,到年度匯算清繳時是收入減成本減費(fèi)用減調(diào)減加調(diào)增后*25,多預(yù)繳了就后退回來,是這樣嗎?
不是的,季度就是按照利潤表上的利潤計算所得稅的,所得額申報表上收入減成本不是等于利潤的
學(xué)堂里所得稅申報的實(shí)操課很多,這個資源不要浪費(fèi)了
可是季度也是按利潤表上的收入減成本得出的應(yīng)納稅所得額不是嗎?
那個課程回放不能跟老師交留了
你好,按照利潤表上的利潤金額填到所得稅申報表,不是收入減成本等于利潤。平時預(yù)繳,年后匯算清繳,多退少補(bǔ)