你好,費(fèi)用不用填的,收入成本和利潤填對就可以
老師好 有些企業(yè)的企業(yè)所得稅申報表為什么利潤總額不等于營業(yè)收入減營業(yè)成本呢?
#提問#按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報時,怎么只有營業(yè)收入減營業(yè)成本?那些費(fèi)用和減免為什么不能減?
老師,那個企業(yè)所得稅是主營業(yè)務(wù)收入減去主營業(yè)務(wù)成本和人工工資等其他一些費(fèi)用以后所得再交稅對嗎?那為什么我在軟件里面做的賬只有主營業(yè)務(wù)成本被減去了而工資和費(fèi)用沒有辦法減去?是我沒有做對賬嗎?謝謝
老師,那個企業(yè)所得稅是主營業(yè)務(wù)收入減去主營業(yè)務(wù)成本和人工工資等其他一些費(fèi)用以后所得再交稅對嗎?那為什么我在軟件里面做的賬只有主營業(yè)務(wù)成本被減去了而工資和費(fèi)用沒有辦法減去?是我沒有做對賬嗎?謝謝
請問2024年第一季度企業(yè)所得稅應(yīng)稅額為15萬,在申報季度企業(yè)所得稅時有以前年度虧損抵減即本次申報企業(yè)所得稅不需要繳稅,那么會計(jì)帳務(wù)處理需要按本季度利潤15萬計(jì)提應(yīng)繳企業(yè)所得稅費(fèi)嗎?
資陽辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
資陽辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
資陽辦的公交車學(xué)生卡成都不能刷嗎
老師,我的老板現(xiàn)在要租房子,作為承租方,這個稅后租金的概念,是不是就是說,房老板收到這個租金后,就是他自己承擔(dān)增值稅和個稅,印花稅,我的老板作為租承方,不再承擔(dān)任何稅費(fèi)了,是嗎?
老師,公司賣了一輛車,之前沒有發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在怎么處理
老師,企業(yè)食堂員工的工資和社保記入職工福利費(fèi)里,我想咨詢下,職工福利費(fèi)不超過工資薪金14%允許扣除,那縫年過節(jié)發(fā)福利,要是超了14%,那么實(shí)際福利費(fèi)也沒發(fā)那么多,這里不是還包括工資嗎?福利費(fèi)不全是給職工發(fā)的,還有食堂員工工資呢,咋辦呢?
資產(chǎn)評估報告中的權(quán)益賬面值和評估值代表什么意思?報告中是負(fù)數(shù)。
老師這是公司給員工旅游的,右邊撕開了,還能用嗎
老師,請問一下從基本戶轉(zhuǎn)賬到一般戶,一般戶用來碳排放交易,這個費(fèi)用怎么做分錄
新開的公司,7月23發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,8.19開通的稅務(wù),是從下個月開始0申報嗎
費(fèi)用和減免的是要匯算清繳時填入嗎?
匯算清繳要填所有的數(shù)據(jù)了的
季度預(yù)繳時是收人減成本后*25%預(yù)繳的稅額,到年度匯算清繳時是收入減成本減費(fèi)用減調(diào)減加調(diào)增后*25,多預(yù)繳了就后退回來,是這樣嗎?
不是的,季度就是按照利潤表上的利潤計(jì)算所得稅的,所得額申報表上收入減成本不是等于利潤的
學(xué)堂里所得稅申報的實(shí)操課很多,這個資源不要浪費(fèi)了
可是季度也是按利潤表上的收入減成本得出的應(yīng)納稅所得額不是嗎?
那個課程回放不能跟老師交留了
你好,按照利潤表上的利潤金額填到所得稅申報表,不是收入減成本等于利潤。平時預(yù)繳,年后匯算清繳,多退少補(bǔ)