你好同學, 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貨應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貨應交稅費-未交增值稅
老師,請問一下我這個稅金該怎么結(jié)轉(zhuǎn)完變成1047.29
這是結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅額,請問進項稅額轉(zhuǎn)出應該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里。
請問我這個結(jié)轉(zhuǎn)進銷項應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
請問進項稅和銷項稅月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?進哪個科目呢?
請問老師月底增值稅銷項大于進項應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師取的100賬進項發(fā)票怎么打印呢?
熱水壺是算辦公用品還是低值易耗品?
你好,老師,你像我們廠里有好多之前國企遺留下來的商標,零幾年的時候就已經(jīng)改制變成私企了,這些東西放到現(xiàn)在肯定也是不能用了,賬上怎么能快速處理呢,東西也很難找的到,包裝物也不匹配,有的就只剩下商標了,商標價值都很低,之前就幾分錢一個,就是數(shù)量有點大
請問下,打車的小票能抵稅額嗎?
小規(guī)模一個季度開專票40萬,要交多少稅?
我是小規(guī)模納稅人人,購買的一般納稅人的貨物,開的專票,那我開給我的客戶怎么繳稅開票
老師你好,做京東平臺的電商行業(yè),今年1月做云倉時購買的一個軟件當時入賬無形資產(chǎn),現(xiàn)在這個月云倉不做了這個系統(tǒng)不用了,現(xiàn)在怎么做處理呢
請問老師,自然人股東張三作為A公司的老板,再投資一個B公司,是B公司的法人股東,B公司從A公司取得分紅免稅,B公司可以再投資C公司,B公司也可以消費,也不太懂B公司消費是比如日常生活開銷都是可以的嗎?符合規(guī)定嗎?
公司盈利100萬,a公司法人股東占股15%,b公司法人股東占股85%,應給a分紅15萬,現(xiàn)在可不可以給a分20,給b分80,這樣分的話a需要交稅嗎?
老師,就是釘釘OA審批怎么弄,我也沒弄過呀,老師會嗎
全部都需要先轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再轉(zhuǎn)到未交增值稅是么?
你好同學,是這樣的
老師,這是月底就可以做么還是需要到年底了才做?
同學,每年做一次就可以了。不需要月月做
好的,謝謝老師
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