你好,你需要把今年直接計(jì)入了 所得稅費(fèi)用的分錄紅沖。然后這樣做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款

老師 去年的所得稅未計(jì)提,在今年繳納的時(shí)候 直接計(jì)入了 所得稅費(fèi)用,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整了?
2021年所得稅費(fèi)用多了一個(gè)2020年匯算清繳的和補(bǔ)計(jì)提去年的企業(yè)所得稅,怎么調(diào)。我當(dāng)時(shí)入的時(shí)候沒有用未分配利潤調(diào),直接用的所得稅費(fèi)用
老師,去年年底計(jì)提了所得稅,但是今年匯算清繳未繳納所得稅,計(jì)提的數(shù)一直掛在應(yīng)交所得稅那里,這個(gè)怎么做?
老師,去年多計(jì)提了5萬的管理費(fèi),今天8月的時(shí)候,改報(bào)表的時(shí)候,調(diào)整了這5萬,并繳納所得稅及滯納金,那我8月 該怎么調(diào)整分錄,(個(gè)體戶)
老師你好,有這樣一個(gè)問題,去年計(jì)提所得稅時(shí)提多了,計(jì)提時(shí):借:所得稅費(fèi)用 1562.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1562.97 今年交稅發(fā)現(xiàn),實(shí)際交了1313.22元,今年我就把去年那張計(jì)提的紅沖重新調(diào)整,發(fā)現(xiàn)所得稅費(fèi)用還有負(fù)249.75元,那這個(gè)負(fù)數(shù)我應(yīng)該怎么處理?謝謝!
做食品行業(yè)的公司,說有一種商品,微信付款進(jìn)貨,根本沒進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在銷售,客戶又要開銷售發(fā)票,客戶告訴我們想要開票可以去稅務(wù)局幫忙開,明明進(jìn)項(xiàng)都沒有,又不是農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)局能代開嗎?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送雞蛋。這家供應(yīng)商我們采購的雞蛋,有雞蛋筐,說是不合作了再退雞蛋筐,需支付雞蛋筐押金,對方給我們開具收據(jù)。請問,這雞蛋筐我是直接進(jìn)費(fèi)用,掛其他應(yīng)收款嗎?還是說,我做庫存商品入庫?我看項(xiàng)目上給我的存貨盤點(diǎn)表里面把雞蛋筐也做進(jìn)去了。
我們代收代付的推廣費(fèi),快遞,跑腿,京東平臺給我們開推廣費(fèi),我們又給開門店推廣費(fèi),但是沒有利潤的
#提問:老師:公司個(gè)人所得稅申報(bào)密碼密碼在哪里設(shè)置?
老師這道題都顛覆我的三觀了,我都不知道怎么回事。請問這道題如果要計(jì)算出它的土地增值稅的時(shí)候,為什么答案里面會出現(xiàn)一個(gè)6500÷1+10%乘以10%,這是什么玩意?怎么回事?
24年的企業(yè)所得稅報(bào)表錯(cuò)了,要怎么更正
黨員可以申請營業(yè)執(zhí)照嗎
給臨時(shí)工結(jié)算薪資,要什么憑證夢稅前扣除
老師,電商從淘寶后臺導(dǎo)出的售后明細(xì)表的退款金額和在支付寶后臺導(dǎo)出流水表的退款金額是同步的嗎?
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),要法人一個(gè)員工,那么他是不是每個(gè)月都要申報(bào)工資?同時(shí),需不需要每月申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅?


以前年度損益調(diào)整 是計(jì)入借方還是貸方?
你好,你需要把今年直接計(jì)入了 所得稅費(fèi)用的分錄紅沖。然后這樣做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅(這里已經(jīng)很清楚說明是借方啊) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
問錯(cuò)了問錯(cuò)了 是這個(gè):以前年度損益調(diào)整,在這個(gè)月 結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
你好,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤? 科目?