你好,你需要把今年直接計入了 所得稅費(fèi)用的分錄紅沖。然后這樣做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
老師 去年的所得稅未計提,在今年繳納的時候 直接計入了 所得稅費(fèi)用,這個應(yīng)該怎么調(diào)整了?
2021年所得稅費(fèi)用多了一個2020年匯算清繳的和補(bǔ)計提去年的企業(yè)所得稅,怎么調(diào)。我當(dāng)時入的時候沒有用未分配利潤調(diào),直接用的所得稅費(fèi)用
老師,去年年底計提了所得稅,但是今年匯算清繳未繳納所得稅,計提的數(shù)一直掛在應(yīng)交所得稅那里,這個怎么做?
老師,去年多計提了5萬的管理費(fèi),今天8月的時候,改報表的時候,調(diào)整了這5萬,并繳納所得稅及滯納金,那我8月 該怎么調(diào)整分錄,(個體戶)
老師你好,有這樣一個問題,去年計提所得稅時提多了,計提時:借:所得稅費(fèi)用 1562.97 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1562.97 今年交稅發(fā)現(xiàn),實(shí)際交了1313.22元,今年我就把去年那張計提的紅沖重新調(diào)整,發(fā)現(xiàn)所得稅費(fèi)用還有負(fù)249.75元,那這個負(fù)數(shù)我應(yīng)該怎么處理?謝謝!
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
以前年度損益調(diào)整 是計入借方還是貸方?
你好,你需要把今年直接計入了 所得稅費(fèi)用的分錄紅沖。然后這樣做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅(這里已經(jīng)很清楚說明是借方?。?借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
問錯了問錯了 是這個:以前年度損益調(diào)整,在這個月 結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
你好,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤? 科目?