同學(xué)你好,第一是在海關(guān)有出口報(bào)關(guān)記錄,第二是有與報(bào)關(guān)一一對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,第三退稅率是有商品對(duì)應(yīng)的稅率。
黎老師,如果你在的話麻煩你出來解答一下謝謝這個(gè)我也不太明白就是運(yùn)費(fèi)有這幾種方式502/5/1是不是說我下面幾條項(xiàng)目全部加總?cè)缓筮\(yùn)費(fèi)率是5%?就是下面的每一項(xiàng)分別乘以5%再乘以月初匯率就是每一項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)人民幣額,然后502/19/2就是報(bào)關(guān)單上面的毛重(千克)/1000換算成噸然后乘以19元/噸再乘以月初第一個(gè)工作日匯率,,然后502/100/3就是說我全部項(xiàng)一共100元運(yùn)費(fèi)然后我要分?jǐn)偩褪?00/進(jìn)項(xiàng)加起來的金額然后得出比重再乘以100再乘以匯率折算成人民幣對(duì)嗎?然后保費(fèi)也同理這樣算但如果是000/0.3/1是不是用報(bào)關(guān)單每一項(xiàng)*0.3%算出美元運(yùn)費(fèi)再用月初匯率折算人民幣?還有換匯也叫購匯和付匯這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄和收結(jié)匯?
我們是建筑公司,我們之前收到項(xiàng)目經(jīng)理的發(fā)票不管進(jìn)項(xiàng)多少,都退給項(xiàng)目經(jīng)理,銷項(xiàng)按照12個(gè)點(diǎn)收,我算了一下,其實(shí)我們收項(xiàng)目經(jīng)理的稅負(fù)比較低,現(xiàn)在財(cái)務(wù)制度整改,我們請(qǐng)的會(huì)計(jì)說增值稅的稅負(fù)要扣3個(gè)點(diǎn),企業(yè)所得稅要扣2個(gè)點(diǎn),這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會(huì)計(jì)走,稅負(fù)高這么多,我要怎么做,項(xiàng)目經(jīng)理的進(jìn)項(xiàng)都全部提供來了,實(shí)際總的稅加起來也只有3.5%.我要是按照會(huì)計(jì)的意思,用的稅負(fù)加起來有5點(diǎn)多?我很糾結(jié),希望老師給點(diǎn)意見
請(qǐng)問老師:只要是制造型企業(yè)收到的美金有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都可以退稅嗎?也是按照13%退稅嗎,比如:收1000美金換算人民幣6450/1.13*0.13 這個(gè)公式計(jì)算嗎?要是這個(gè)公式不正確請(qǐng)老師告訴我正確的計(jì)算方法,謝謝
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
財(cái)稅2016 36號(hào)文 第二十九條適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 請(qǐng)問:我們公司有一部分收入是技術(shù)開發(fā)合同,減免了增值稅,但是,取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票無法確定和免稅項(xiàng)目是否相關(guān),稅務(wù)老師讓按照上面公式計(jì)算,但是沒看明白,老師能舉個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)例,告訴我怎么計(jì)算嗎?
4s店試駕車自己給自己開的機(jī)動(dòng)車發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎?就是廠家給4s店開專用發(fā)票,4s店自己給自己開機(jī)動(dòng)車發(fā)票
以前年度有幾張專票按普票入賬,全額計(jì)入生產(chǎn)成本了,現(xiàn)在想要把進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整出來,這個(gè)怎么處理呢?
公司辦公室租金是老板個(gè)人對(duì)個(gè)人轉(zhuǎn)款的。也沒有報(bào)銷,相當(dāng)于是老板個(gè)人墊付。也無法取得發(fā)票。應(yīng)如何記賬?
老師你好,專票已認(rèn)證提交,怎么取消認(rèn)證抵扣
8月份工資10000,請(qǐng)假6天 工資應(yīng)該咋算,是單雙休
甲公司與乙公司簽訂銷售合同,按每臺(tái) 160 萬元銷售 A 設(shè)備;若乙公司2025 年度采購量大于 120 臺(tái),最終按每臺(tái) 155 萬元結(jié)算。截至 3月31 日,乙公司采購 40臺(tái),支付貨款 6400 萬元。甲公司預(yù)計(jì)乙公司全年采購極可能超過 120 臺(tái)。 老師。這個(gè)分錄怎么寫
老師你好,就是湖南申報(bào)員工的工資在哪里申報(bào)?
老師,這題求C證券的必要收益率,為什么我最下面的R=Rf+(貝塔倍的Rm-Rf)求,結(jié)果是錯(cuò)了,我利用第一小問求出Rf后,順便把Rm也求出來了,答案是用5%+1.5乘以第一問的市場組合風(fēng)險(xiǎn)收益 做的 為什么我做的和結(jié)果不一樣,問題出現(xiàn)在哪里..為什么不能把求出來的Rf帶入上面的式子求出Rm
企業(yè)開發(fā)房地產(chǎn)的借款利息,在開發(fā)期間發(fā)生的,計(jì)入開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi)扣除。 在開發(fā)完成后發(fā)生的利息支出,應(yīng)在開發(fā)費(fèi)用中扣除?這樣理解對(duì)嗎
公司之前很多開支由老板個(gè)人支付,沒有從對(duì)公賬戶上報(bào)銷。現(xiàn)在6月份之前的帳已經(jīng)結(jié)賬并報(bào)稅,這些費(fèi)用還能做帳入公司費(fèi)用嗎?比如取得的發(fā)票是前面1-6月份的,要一次性錄入本月嗎?還是要怎么處理?
那就是說每筆進(jìn)賬的美金只要有報(bào)關(guān)記錄和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是可以退稅的對(duì)吧?
同學(xué)你好,有做出口備案,是可以退稅的