借:進項 貸:主營業(yè)務成本
老師,我有一張已計入20年成本的含稅15萬的發(fā)票,現(xiàn)在收到了,是一張專票,但是由于是用于免稅項目的,進項稅不能抵扣,我在20年時已全額15萬入成本,那現(xiàn)在這個專票的進項稅我怎么處理?
老師 以前有去年有張發(fā)票 我做管理費用 但是專票 我沒把進項稅單獨寫出來, 現(xiàn)在我在認證系統(tǒng)看見了,在做一筆分錄怎么呢。想把之前那個進項稅額做出來
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在2023年07月,錄入進賬庫存的時候,把一張普通發(fā)票的稅額,錄入成專票的稅額了,要怎么做調整,庫存還在,目前就是稅額有誤
請問24年一張發(fā)票進項稅額未入賬,全部記費用了,但在檔期抵扣了,誤把專票當成普票入賬了,我現(xiàn)在賬務上要怎么處理
老師,請問我有張專票是用于簡易計稅項目的,入賬時是按普票全額計入成本的,現(xiàn)在在3月忘記把它做不勾選處理,抵扣認證了。這個月申報表填了進項稅額轉出,那我寫進項稅額轉出的分錄該怎么寫?
員工福利,能做費用嗎
請問餐飲公司的水電費,交給租賃公司,租賃公司開不了發(fā)票,有水電公司開的發(fā)票,進行分割。這個發(fā)票可以抵扣進項嗎?
社保全部由員工承擔,分錄做了其他應收款,報工商年報時公司承擔部分是按帳里體現(xiàn)的管理費用還是按系統(tǒng)申報里公司承擔的報
老師,先查賬,發(fā)現(xiàn)某之前有做了暫估應付某供應商賬款正數(shù),但同時又發(fā)現(xiàn)應付該供應商賬款負數(shù),這個我能直接沖賬嗎?不過暫估應付比應付多,多出來的怎么處理?
老師,資產(chǎn)負債表里的凈值是哪個數(shù),投標時要求填就寫的資產(chǎn)負債表里的凈值是什么數(shù)
老師,保險公司代收的車船稅,公司應該怎么記賬?如何下載完稅證?公司是否還需要申報?
上期留抵的稅額,本月申報的時候要填進去嗎
這個是不是不太嚴謹,還有計入資本公積的,對不
老師,長期負債是非流動負債嗎
老師 勞務外包 給員工交的社保和服務費怎么做賬
不需要用到“以前年度損益調整”這個科目么?
不需要用到“以前年度損益調整”
老師,如果計入的是“管理費用”,也是和成本一樣寫分錄調整出來就可以了么?
是的,若計入管理費用,則貸記管理費用