你好,可以忽略這個(gè)差異的,這個(gè)四舍五入的,這個(gè)可以沒有影響。
老師,我五月的增值稅附表三本期發(fā)生額那一列填錯(cuò)了數(shù)據(jù),其實(shí)是沒有這個(gè)發(fā)生額的,然后我修改了五月的申報(bào)表,但是六月的期初余額修改不了的話怎么辦啊?
老師,報(bào)增值稅的時(shí)候填列附表二銷售稅額和實(shí)際相差2分錢,但是我手動(dòng)改了之后,主表還是沒變?cè)趺崔k
老師,上個(gè)月報(bào)增值稅時(shí)候主表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(適用于增值稅一般納稅人)》的第二欄次其中應(yīng)稅貨物銷售額忘記填了怎么辦,應(yīng)交的稅額是沒錯(cuò)
老師,打擾,6月份公司的實(shí)際銷項(xiàng)稅額是 204043.69,報(bào)增值稅 附表一時(shí)候 銷項(xiàng)稅額合計(jì)也是這個(gè)數(shù)字,但是到總表時(shí)候就變成了 204043.7,多了一分錢,導(dǎo)致我交稅就少了一分錢,老師這怎么處理呢 ,謝謝
老師,我報(bào)這個(gè)月的季報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅附列表二進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填報(bào)不上去,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票。第35欄是灰色的,填不了數(shù)字,我把它初始化之后,還是灰色的,數(shù)字根本敲不上去,怎么辦啊老師?
老師,我是物流公司一般納稅人,開具9個(gè)點(diǎn)運(yùn)輸發(fā)票,為解決員工工資并規(guī)避社保等問題,我可以把工資轉(zhuǎn)給第三方嗎?第三方開具物流輔助服務(wù)-配送服務(wù)嗎?6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣符合規(guī)定嗎?或者有什么好的方法嗎?
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減值準(zhǔn)備對(duì)方科目怎樣設(shè)置?
請(qǐng)問老師小規(guī)模開出去的普票稅額為零是怎么回事呢,可以這樣開的嗎
國(guó)企固定資產(chǎn)未到折舊年限已經(jīng)無法使用了,需要下賬應(yīng)該怎么做?
老師好,公司替員工承擔(dān)了個(gè)稅,沒有計(jì)提個(gè)稅,直接交個(gè)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 ,可以不
請(qǐng)問:這道題讀不懂啥意思?
老師,各行業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的表格模板都是一樣的嗎?我們家從外面購(gòu)買原材料及各種配件,然后加工組裝成成品,然后銷售,這算是加工生產(chǎn)企業(yè)吧? 有的資產(chǎn)負(fù)債表看起來好復(fù)雜
老師,您好,債務(wù)重組是按合同簽訂日的價(jià)值還是辦理完轉(zhuǎn)讓手續(xù)之日?
老師,我們是電商企業(yè),我們?cè)诰€上開了店鋪賣保健品,之后這個(gè)保健品是代賣的,采購(gòu)不通過我們,之后收款在對(duì)公店鋪,這部分也不提現(xiàn),但是現(xiàn)在不是有政策規(guī)定報(bào)送平臺(tái)數(shù)據(jù)嗎,這部分我們做賬怎么做啊,實(shí)際我們也不采購(gòu)啊
學(xué)校食堂購(gòu)買的雨鞋支出事由寫什么?
那最后報(bào)表上的稅額和賬里相差2分錢沒關(guān)系嗎
好,沒有關(guān)系的,四舍五入的,沒有關(guān)系。