同學(xué),你好,通過營(yíng)業(yè)外收支調(diào)下賬就可以了

老師,不知道怎么回事,我12月申報(bào)增值稅的時(shí)候附表一銷項(xiàng)稅數(shù)據(jù)導(dǎo)入少了0.01分錢,我那時(shí)候剛來,前面會(huì)計(jì)半年沒做賬,我這一下子要報(bào)很多稅,軟件也沒有我就先報(bào)稅了,現(xiàn)在記賬了才發(fā)現(xiàn)輸入導(dǎo)入盡然少了0.01分錢,帳上和增值稅有這個(gè)差額。銷項(xiàng)稅比帳上少0.01元咋辦呢
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
就比如說5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報(bào)的時(shí)候,實(shí)際申報(bào)了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時(shí)候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個(gè)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 -200。這樣總的銷項(xiàng)稅就和申報(bào)表的對(duì)上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄 因?yàn)?00的是5月份開錯(cuò)的,忘記作廢了,而且我沒有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結(jié)果沒有,6月才紅沖的,麻煩老師解答一下,謝謝了
老師,我的工資表是EXCEL做出來的,應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)合計(jì)是假設(shè)是500.74,我個(gè)稅申報(bào)的工資總額也是500.74,但是我做賬的時(shí)候,不知道為什么憑證的合計(jì)數(shù)就變成了500.73,我想問針對(duì)這少了一分錢的情況,我怎么處理?。???
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計(jì)下來差了兩分錢,就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯(cuò),稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?,申?bào)表上比賬上多兩分錢,申報(bào)表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額)
老師請(qǐng)問一下,19年一張發(fā)票被監(jiān)控虛開了,去了稅務(wù)局補(bǔ)稅和滯納金了,這個(gè)補(bǔ)的費(fèi)用應(yīng)該怎么做分錄,借所得稅費(fèi)用 滯納金,貸銀行存款 這樣直接就行了吧,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
公賬上扣除的社保費(fèi)用,在電子稅務(wù)局怎么查這筆錢的明細(xì)
老師,我公司開出的銷項(xiàng)低于進(jìn)項(xiàng),就是10塊錢進(jìn)貨,9塊錢賣,這種情況還要交稅負(fù)嗎?
郭老師,個(gè)體的所得稅是年報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問一下公司實(shí)收資本到位后有兩個(gè)股東,是不是得分開提現(xiàn)呀,這個(gè)分錄有沒有標(biāo)準(zhǔn)的哇
房地產(chǎn)開發(fā)公司與建筑公司差別是什么
老師您好,我公司有自己研究的一套系統(tǒng),領(lǐng)導(dǎo)想做無形資產(chǎn)入賬。這個(gè)我要準(zhǔn)備什么材料入賬嗎?
每月房屋在什么情況下進(jìn)行攤銷呢,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
買進(jìn)的材料單價(jià)1200,可以賣出去開3000單價(jià)的發(fā)票嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,報(bào)過稅了,發(fā)現(xiàn)有筆費(fèi)用沒做賬,是專票,對(duì)公戶付的款。這怎么做賬?


老師 總表的204043.7 能改嗎 改成204043.69
可以改的呀,這個(gè)不影響的
總表是自動(dòng)生成的,不能改吧
是的,這個(gè)是不能改的,我看錯(cuò)了,不好意思,你調(diào)下賬就可以了