同學(xué)你好,老師正在解答。

將自產(chǎn)委托加工和貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi),視同銷售,外購(gòu)的為什么不算做視同銷售呢?
單位或個(gè)體工商戶的下列行為,不屬于視同銷售貨物的是()。 A將外購(gòu)的貨物分配給股東 B將外購(gòu)的貨物作為非貨幣性福利發(fā)給職工 C將委托加工收回的貨物無(wú)償贈(zèng)送給客戶 D將自產(chǎn)的貨物用于個(gè)人消費(fèi)
10【多選題】 單位或個(gè)體工商戶的下列行為,應(yīng)當(dāng)視同銷售,繳納增值稅的有( )。 A銷售代銷貨物 B將外購(gòu)的貨物作為非貨幣福利發(fā)給職工 C將委托加工收回的貨物無(wú)償贈(zèng)送給客戶 D將自產(chǎn)的貨物用于分配給股東 E將貨物交付其他單位代銷
老師您好 為什么將外購(gòu)的貨物作為非貨幣性福利發(fā)給職工 不屬于視同銷售貨物呢
為什么自產(chǎn)貨物用于集體福利屬于視同銷售行為,而為什么外購(gòu)的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)的話就不是視同銷售?
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒(méi)做變更匯總備案稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報(bào)的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動(dòng)產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營(yíng)租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請(qǐng)問(wèn)增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒(méi)有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率


如果視同銷售,并不會(huì)開出銷項(xiàng)稅票,銷項(xiàng)稅不用交,進(jìn)項(xiàng)還能扣,也就是企業(yè)這個(gè)環(huán)節(jié)就沒(méi)有交增值稅。