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(非房地產(chǎn)一般納稅人)公司將名下不動(dòng)產(chǎn)(2018年購(gòu)入寫字樓)出售,增值稅申報(bào)時(shí)附表三中是否可以差額征稅(扣除項(xiàng)目是否可以填入不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)入價(jià))

(非房地產(chǎn)一般納稅人)公司將名下不動(dòng)產(chǎn)(2018年購(gòu)入寫字樓)出售,增值稅申報(bào)時(shí)附表三中是否可以差額征稅(扣除項(xiàng)目是否可以填入不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)入價(jià))
2021-10-12 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-12 17:11

你好,可以差額計(jì)稅這個(gè)

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快賬用戶2906 追問 2021-10-12 17:22

在過戶時(shí)有預(yù)交增值稅,這個(gè)地方需要減去(附表四有銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征納稅款),不是這個(gè)差額。老師,我想知道的是附表三中是否還可以再次做差額計(jì)稅,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-12 17:25

不可以,只能做一次呀實(shí)際

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快賬用戶2906 追問 2021-10-12 17:27

那請(qǐng)問老師,前面你說的可差額計(jì)稅是指哪個(gè)部分的?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 17:40

我說的是你預(yù)交的最后申報(bào)可以抵減

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快賬用戶2906 追問 2021-10-12 17:49

老師你說的意思是應(yīng)繳增值稅(出售價(jià)*9%)-預(yù)交增值稅的這個(gè)差額來繳稅的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 17:51

是的,我說的是這個(gè)意思

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快賬用戶2906 追問 2021-10-12 17:54

請(qǐng)問老師,有方法可以更合理的避稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 17:54

這個(gè)除非開具發(fā)票金額低,別沒好的辦法

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快賬用戶2906 追問 2021-10-12 18:08

好的,謝謝老師解答

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齊紅老師 解答 2021-10-12 18:20

不客氣麻煩給與五星好評(píng)

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你好,可以差額計(jì)稅這個(gè)
2021-10-12
同學(xué)你好 大致是正確的 增值稅:小規(guī)模納稅人銷售房產(chǎn),以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置原價(jià)或者取得不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的作價(jià)后的余額為銷售額,按照 5% 的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。在一些特殊政策下,可能會(huì)有稅收優(yōu)惠,比如小規(guī)模納稅人月度銷售額未超過 10 萬(wàn)元(季度銷售額未超過 30 萬(wàn)元)的,免征增值稅。 增值稅附加:通常是增值稅的 12%,但各地可能會(huì)有一定的政策差異,比如有些地方可能會(huì)有階段性的減免。 企業(yè)所得稅:轉(zhuǎn)讓收入應(yīng)合并到當(dāng)期企業(yè)收入繳納企業(yè)所得稅,法定稅率為 25%,但如果符合小型微利企業(yè)條件,可能會(huì)適用較低的優(yōu)惠稅率。 印花稅:按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)繳納印花稅,稅率為合同所載金額萬(wàn)分之五。 土地增值稅:轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)取得收入減去扣除項(xiàng)目后作為增值額計(jì)算土地增值稅,但是如果符合一些免稅條件,可能免征土地增值稅。
2024-09-03
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022-12-27
你好,同學(xué) 借,銀行存款3052 貸,其他業(yè)務(wù)收入2800 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(銷項(xiàng))252 借,其他業(yè)務(wù)成本2680 投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備78 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊142 貸,投資性房地產(chǎn)2880 銀行存款20
2022-05-07
借固定資產(chǎn)2880 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額259.2 貸銀行存款3139.2
2022-05-08
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