你好,可以差額計(jì)稅這個(gè)
(非房地產(chǎn)一般納稅人)公司將名下不動(dòng)產(chǎn)(2018年購(gòu)入寫字樓)出售,增值稅申報(bào)時(shí)附表三中是否可以差額征稅(扣除項(xiàng)目是否可以填入不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)入價(jià))
【案例】紅日公司為增值稅一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%。2018年6月初計(jì)劃購(gòu)入某棟寫字樓出租給乙公司,租賃期為4年。紅日公司寫字樓取得時(shí)成本2880萬(wàn)元(不含稅),投資性房地產(chǎn)采用成本模式進(jìn)行計(jì)量,已提投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊142萬(wàn)元,投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備78萬(wàn)元。2018年5月30日,乙公司因無力繼續(xù)承租而提出將于2018年6月30日終止租賃協(xié)議。2018年7月1日,紅日公司將該棟寫字樓出售給C公司,出售所得價(jià)款2800萬(wàn)元(不含稅價(jià),適用9%的增值稅稅率),以轉(zhuǎn)賬支票支付其他費(fèi)用20萬(wàn)元。假定不考慮除增值稅外的其他稅費(fèi)。作出紅日公司的賬務(wù)處理。
【案例】紅日公司為增值稅一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%。2018年6月初計(jì)劃購(gòu)入某棟寫字樓出租給乙公司,租賃期為4年。紅日公司寫字樓取得時(shí)成本2880萬(wàn)元(不含稅),投資性房地產(chǎn)采用成本模式進(jìn)行計(jì)量,已提投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊142萬(wàn)元,投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備78萬(wàn)元。2018年5月30日,乙公司因無力繼續(xù)承租而提出將于2018年6月30日終止租賃協(xié)議。2018年7月1日,紅日公司將該棟寫字樓出售給C公司,出售所得價(jià)款2800萬(wàn)元(不含稅價(jià),適用9%的增值稅稅率),以轉(zhuǎn)賬支票支付其他費(fèi)用20萬(wàn)元。假定不考慮除增值稅外的其他稅費(fèi)。作出紅日公司的賬務(wù)處理。
某市房地產(chǎn)開發(fā)公司為一般納稅人,2020年7月轉(zhuǎn)讓2018年自建的寫字樓,取得不含增值稅收入1000萬(wàn)元。土地增值稅計(jì)算中為取得土地使用權(quán)所支付的金額為50萬(wàn)元,房地產(chǎn)開發(fā)成本為200萬(wàn)元,房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用為40萬(wàn)元(經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)可全額扣除),與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金為10萬(wàn)元(不含增值稅和印花稅),房地產(chǎn)開發(fā)公司選擇一般計(jì)稅方法,不考慮契稅。計(jì)算土地增值稅時(shí)應(yīng)扣除項(xiàng)目合計(jì)是多少()萬(wàn)元,該公司應(yīng)繳納的土地增值稅為()萬(wàn)元。(保留2位小數(shù)),增值額超過扣除項(xiàng)目50%-100%,土地增值稅稅率40%,速算扣除率5%;增值額超過扣除項(xiàng)目100%-200%,土地增值稅稅率50%,速算扣除率15%。
【分錄題】1.紅日公司為增值稅一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%。2021年6月初計(jì)劃購(gòu)入某棟寫字樓出租給乙公司,6月20日雙方簽訂經(jīng)營(yíng)租賃合同,約定自寫字樓購(gòu)買日起租,租賃期為4年。6月30日,紅日公司以銀行存款購(gòu)入該棟可直接出租的寫字樓,支付寫字樓價(jià)款60000萬(wàn)元(不含稅),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為5400萬(wàn)元。紅日公司的投資性房地產(chǎn)后續(xù)計(jì)量采用成本模式進(jìn)行計(jì)量。2.根據(jù)以上資料1。假如紅日公司的投資性房地產(chǎn)后續(xù)計(jì)量采用公允價(jià)值模式進(jìn)行計(jì)量。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出相關(guān)賬務(wù)處理。
我們公司供應(yīng)給房地產(chǎn)開發(fā)商混凝土,開發(fā)商抵頂給我們的房子,房子我們公司沒有過戶,開發(fā)商直接把房子過戶給個(gè)人,我們公司需要繳納房產(chǎn)稅和契稅,增值稅嗎?
老師,我又有兩個(gè)客戶AB A公司付的承兌我和B公司換了現(xiàn)金,B公司直接把A公司的貨款和B公司的貨款打我們賬上了,這個(gè)情況基本每月都有,具體分錄我怎么做呀
醫(yī)院藥房遇到供貨商藥品調(diào)價(jià)怎么做賬
從今年6月開始河南省取得中級(jí)會(huì)計(jì)職稱的又需要開始繼續(xù)教育了嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實(shí)際工資就2000,我報(bào)個(gè)稅時(shí)按實(shí)際工資2008報(bào),還是按社?;鶖?shù)8000報(bào)?
老師,我想查我給供貨商個(gè)人付了錢出處,怎么在用友里面查
老師請(qǐng)問電子稅務(wù)房產(chǎn)稅的原值在哪里修改。
請(qǐng)問客戶個(gè)人名字轉(zhuǎn)錢進(jìn)我公司對(duì)公帳戶,這個(gè)能直接給客戶開公司的發(fā)票嗎?還是要對(duì)方以對(duì)公重新轉(zhuǎn)帳,我們才能開票?
配送行業(yè)生鮮蛋肉類享受免稅政策,那袋裝的冷凍雞翅雞爪這種免稅嗎?
老師往年購(gòu)入固定資產(chǎn)發(fā)票已入賬已提折扣今年發(fā)生退貨退款賬務(wù)處理怎么做
在過戶時(shí)有預(yù)交增值稅,這個(gè)地方需要減去(附表四有銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征納稅款),不是這個(gè)差額。老師,我想知道的是附表三中是否還可以再次做差額計(jì)稅,謝謝
不可以,只能做一次呀實(shí)際
那請(qǐng)問老師,前面你說的可差額計(jì)稅是指哪個(gè)部分的?
我說的是你預(yù)交的最后申報(bào)可以抵減
老師你說的意思是應(yīng)繳增值稅(出售價(jià)*9%)-預(yù)交增值稅的這個(gè)差額來繳稅的嗎?
是的,我說的是這個(gè)意思
請(qǐng)問老師,有方法可以更合理的避稅嗎?
這個(gè)除非開具發(fā)票金額低,別沒好的辦法
好的,謝謝老師解答
不客氣麻煩給與五星好評(píng)