你好,可以差額抵扣增值稅。

施工單位給我們開了9%的建筑服務(wù)發(fā)票,我們可以讓施工單位再提供工資表用農(nóng)民工工資轉(zhuǎn)戶的錢支付嗎?
我們是建筑總包的單位發(fā)放農(nóng)民工工資,都是勞務(wù)公司提供的工人,勞務(wù)公司沒給開票,工資是從我們單位對(duì)公賬戶一個(gè)一個(gè)發(fā)到農(nóng)民工卡上的,這樣,工資個(gè)稅是他們公司申報(bào)嗎?
老師你好,我是一個(gè)工程總包單位,勞務(wù)分包了,由勞務(wù)公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是支付農(nóng)民工工資有我單位的農(nóng)民工專戶支付,我們和勞務(wù)公司簽訂了一份委托我們付款協(xié)議,我想問的就是勞務(wù)公司給我們開發(fā)票,我做賬是做到工程施工-人工費(fèi),還是勞務(wù)分包款
我們單位是建筑勞務(wù)公司,簡(jiǎn)易征收開票三個(gè)點(diǎn),我們單位支付給農(nóng)民工的工資可以差額抵扣增值稅嗎?
我們建筑勞務(wù)公司,我們現(xiàn)在項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收的。還可以差額征收嗎?。假如我們開給總包200萬的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(簡(jiǎn)易計(jì)稅的3個(gè)點(diǎn)發(fā)票),我們收到班組長代開的勞務(wù)發(fā)票100萬,那計(jì)算增值稅的時(shí)候可以按照200-100來計(jì)算,對(duì)不對(duì)
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票,將13%開成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),也開了紅沖并開具了正確發(fā)票,然后我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的時(shí)候,是打算將錯(cuò)就錯(cuò)按0%去申報(bào),現(xiàn)在的問題是我要申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)提示說《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》是為0,但是主表里面確有那張開錯(cuò)的金額,這個(gè)要怎么整
請(qǐng)問老師,我要減少注冊(cè)資金,沒有實(shí)繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險(xiǎn)。工資為0。但是前面1~4個(gè)月,我沒有給他申報(bào)個(gè)稅?,F(xiàn)在我公司簽了社保費(fèi)電子文書,個(gè)稅系統(tǒng)和社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)有比對(duì)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改個(gè)稅申報(bào)表?
多繳納的印花稅,怎么申請(qǐng)退還呢?
老師,您好,請(qǐng)教一件事。老板有個(gè)朋友要貸款,要跟公司簽個(gè)裝修合同,賬號(hào)信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時(shí)候貸款下來轉(zhuǎn)給老板,老板再轉(zhuǎn)給她朋友,這樣對(duì)老板有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們課堂有計(jì)劃成本和實(shí)際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對(duì)方的銀行承兌匯票,中間沒有差價(jià),這個(gè)可以嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
為融付的擔(dān)保費(fèi)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬塊,到時(shí)候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個(gè)辭退福利是真實(shí)的


簡(jiǎn)易征收可以和差額抵稅并存是嗎
你好,可以的,可以這么做。
比如我們開票3%稅率的勞務(wù)費(fèi)100萬,付給農(nóng)民工70萬,我們只需要交增值稅(100-70)*0.03嗎?
100減去70等于三十 30除以1.03乘以3%,按這個(gè)來。
但是我們沒有給農(nóng)民工交社保,這樣可以抵增值稅嗎?
你好,你給他對(duì)方申報(bào)了工資個(gè)稅嗎?申報(bào)了工資個(gè)稅你稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
申報(bào)了工資個(gè)稅的,就是沒交社保
你稅務(wù)局認(rèn)可,不需要你單位補(bǔ)就可以,因?yàn)橛行┧髧?yán)格的,會(huì)要求你們單位補(bǔ)上這個(gè)社保。
嗯嗯謝謝老師
不用客氣,工作愉快。