你好,確定是差額業(yè)務是可以差額計算申報的。
老師,我們是總承包方,只把勞務分包出去,只收管理費和稅金,我們是簡易計稅,我們提前收分包方3個點的增值稅,那等分包方提供來勞務發(fā)票時,還用返稅給他們嗎?提供來的勞務票備注欄都寫著差額征稅
我們是建筑勞務公司,一般納稅人,接了建筑公司勞務,對方要求開3個點的專票,那我們是不是只能選擇簡易計稅?我下面的勞務班組也是簽合同的,班組也要給我們提供3個點的發(fā)票,收到的發(fā)票我們能差額抵減開出去的增值稅嗎?
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務分包出去了,有個項目是簡易計稅,我采用差額計稅,計算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計算的增值稅,稅負怎么計算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
簡易計征的項目,如果到稅務去差額交稅,我給甲方開票金額為279萬,我收到下面勞務分包發(fā)票是276,是不是就對另三萬來征稅,稅務可不可以這樣?如果我對甲方開279萬,我收到下面勞務發(fā)票有420萬,那這多的是不是可以留下次差額呢?
建筑施工企業(yè),老項目,簡易計征的項目,如果到稅務去差額交稅,我給甲方開票金額為279萬,我收到下面勞務分包發(fā)票是276,是不是就對另三萬來征稅,稅務可不可以這樣?如果我對甲方開279萬,我收到下面勞務發(fā)票有420萬,那這多的是不是可以留下次差額呢?
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結轉(zhuǎn)到應交稅費減免稅款還是營業(yè)外收入政府補助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費還有明天的物業(yè)費怎么做賬
實在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價款33萬。這個真的太難了。
是可以選擇差額征稅用扣除分包款之后的金額計算增值稅。