你好,確定是差額業(yè)務(wù)是可以差額計(jì)算申報(bào)的。
我們是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,接了建筑公司勞務(wù),對(duì)方要求開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票,那我們是不是只能選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅?我下面的勞務(wù)班組也是簽合同的,班組也要給我們提供3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,收到的發(fā)票我們能差額抵減開(kāi)出去的增值稅嗎?
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我采用差額計(jì)稅,計(jì)算增值稅把分包的差額了,假如我們給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)發(fā)票是100萬(wàn),收到的分包發(fā)票是60萬(wàn),那差額后計(jì)算的增值稅,稅負(fù)怎么計(jì)算,是用增值稅除以100萬(wàn),還是100-60呢
簡(jiǎn)易計(jì)征的項(xiàng)目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開(kāi)票金額為279萬(wàn),我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對(duì)另三萬(wàn)來(lái)征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對(duì)甲方開(kāi)279萬(wàn),我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬(wàn),那這多的是不是可以留下次差額呢?
建筑施工企業(yè),老項(xiàng)目,簡(jiǎn)易計(jì)征的項(xiàng)目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開(kāi)票金額為279萬(wàn),我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對(duì)另三萬(wàn)來(lái)征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對(duì)甲方開(kāi)279萬(wàn),我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬(wàn),那這多的是不是可以留下次差額呢?
您好老師 我想問(wèn)下,我們是高新技術(shù)企業(yè),但是我們公司目前接到一個(gè)綜合布線類(lèi)的項(xiàng)目?jī)H僅給對(duì)方提供勞務(wù),我們不是勞務(wù)公司,我們可以對(duì)總包開(kāi)具3%的(簡(jiǎn)易征收)勞務(wù)發(fā)票嗎?
老師我家賣(mài)了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬(wàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)2萬(wàn),但是客戶要求先開(kāi)15萬(wàn)的,現(xiàn)在開(kāi)剩下的5萬(wàn)當(dāng)時(shí)開(kāi)15萬(wàn)時(shí)候數(shù)量那寫(xiě)的是15/18老師現(xiàn)在三個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在開(kāi)剩下的3/18,內(nèi)容跟上面15/18一樣就可以是不老師?是不是需要另起一行寫(xiě)現(xiàn)代服務(wù)監(jiān)測(cè)費(fèi)???稅率也是13%么?
高鐵退票費(fèi),是高鐵電子發(fā)票,是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
樸老師。從一體化支出去的錢(qián)總額對(duì) 轉(zhuǎn)到0余額發(fā)放,發(fā)放完之后錢(qián)還剩了幾百,我把0余額的銀行明細(xì)打出來(lái)看具體每個(gè)人,全部都發(fā)放成功了,但還是賬戶剩了幾百,這個(gè)啥情況
個(gè)人借給公司三千元現(xiàn)金,怎么辦理手續(xù)?
老師:您好!我有一個(gè)掛靠客戶,他說(shuō)他叫我們公司為他的項(xiàng)目專門(mén)開(kāi)立一個(gè)異地一般帳戶,但他們又怕我們挪用他的項(xiàng)目資金,我們又怕他拿我們帳戶隨意走款,所以,我們提出給他們一個(gè)操作員的權(quán)限,我們公司控制復(fù)核和授權(quán),這樣做對(duì)我們沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)。
老師我想問(wèn)一下咱們做賬的時(shí)候不用每個(gè)月賬上和銀行流水都是一樣的嗎
老師客戶付1000.私戶付稅點(diǎn)的錢(qián),但是他要求開(kāi)發(fā)票金額1500開(kāi),這怎么跟他解釋
郭老師,我們做五金加工的,可以不開(kāi)品名數(shù)量明細(xì),直接開(kāi)加工產(chǎn)品,一批,總金額,填一下,可以嗎
老師我家賣(mài)了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬(wàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)2萬(wàn),但是客戶要求先開(kāi)15萬(wàn)的,現(xiàn)在開(kāi)剩下的5萬(wàn)當(dāng)時(shí)開(kāi)15萬(wàn)時(shí)候數(shù)量那寫(xiě)的是15/18老師現(xiàn)在三個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在開(kāi)剩下的3/18,內(nèi)容跟上面15/18一樣就可以是不老師?是不是需要另起一行寫(xiě)現(xiàn)代服務(wù)監(jiān)測(cè)費(fèi)???稅率也是13%么?
老師,如果從4月開(kāi)始出租倉(cāng)庫(kù),到8月不租了錢(qián)已收到,老板讓在這月開(kāi)2個(gè)月的發(fā)票,房產(chǎn)稅原來(lái)的沒(méi)按從租計(jì)征交,可以從這個(gè)季度交房產(chǎn)稅嗎?再修改以前的太麻煩了
是可以選擇差額征稅用扣除分包款之后的金額計(jì)算增值稅。