你好,對的是的,是這么做的,可以留著以后抵扣。
你好 老師,我是建筑勞務(wù)公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡易計稅公式是:應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費(fèi)用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
老師請問下 建筑企業(yè)跨區(qū)域涉稅可以差額繳稅,那本地項目不開外管證能差額繳稅嗎,比如我是建筑勞務(wù)公司,我把甲方100萬清包工項目包給了包工頭,包工頭給我開了100萬經(jīng)營所得普票,我收到票能全額給甲方全額開票差額繳稅嗎, 除了印花稅和企業(yè)所得稅 不能差額,其他的 我就一分錢稅就不用交了吧
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個項目是簡易計稅,我采用差額計稅,計算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計算的增值稅,稅負(fù)怎么計算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
簡易計征的項目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開票金額為279萬,我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對另三萬來征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對甲方開279萬,我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬,那這多的是不是可以留下次差額呢?
建筑施工企業(yè),老項目,簡易計征的項目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開票金額為279萬,我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對另三萬來征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對甲方開279萬,我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬,那這多的是不是可以留下次差額呢?
老師,我現(xiàn)在手里有一份12月份財務(wù)報表,我現(xiàn)在需要填寫12月份的納稅申報表,請問,我能在財務(wù)報表里找到納稅申報表需要的數(shù)據(jù)嗎?
你好老師,我司和境外業(yè)務(wù),合同里面有銷售硬件和技術(shù)服務(wù)這兩項,硬件交易是在境內(nèi),不報關(guān)出口,技術(shù)服務(wù)怎么界定跨境免稅?
我向房東租房,但是公司代付房租,是開專票還是普票?
老師 我們公司是小規(guī)模文化傳媒公司 我們公司自己招聘的員工主播給其他單位網(wǎng)上賣產(chǎn)品 對方公司給我們公司轉(zhuǎn)款53000元整 我給對方公司開發(fā)票,開發(fā)票大類應(yīng)該怎么選?發(fā)票開什么項目名稱[抱拳]
老師,公司車輛維修費(fèi)用。需要提供什么資料報賬?
請問董孝彬老師在嗎?老師我的重分類思路對嗎?
工程公司經(jīng)營范圍沒有勞務(wù)分包,沒有勞務(wù)資質(zhì)可以開勞務(wù)發(fā)票嗎?
老師,請問我的重分類思路對嗎?
公司變更名稱以后,稅務(wù)跟銀行受影響嗎
建筑工程總公司可以開服務(wù)發(fā)票給分公司嗎?
但是,是在一張勞務(wù)發(fā)票上,那多余的怎么操作呢,下次抵扣提供什么資料到稅務(wù)去差額呢
好,這是一個項目的嗎?
是的,是一個項目,只是現(xiàn)在對甲方開票還沒有開完,質(zhì)保金留在最后再開發(fā)票,但是勞務(wù)公司還只有420萬的發(fā)票就開完了,我現(xiàn)在對甲方要開379萬,所以我才讓勞務(wù)公司開376萬,剩下的就留到下次給甲方開票時我再把剩下的讓勞務(wù)公司開出來。這樣可以嗎?
可以的,你這個項目還沒有完工,相當(dāng)于。
是不是如果我對甲方開票不差額,那就是對甲方開票也交稅了,對下面勞務(wù)也交稅了
是不是就沒有節(jié)省稅款啊
是不是如果差額了就相當(dāng)于少交稅
你好,不管差額還是不差額,都是按照你合同的金額繳納。
那如果差額了,勞務(wù)公司這邊的稅我交了,我對甲方開票我不是只對差額部分交稅嗎
不是的,按照你合同的金額。
印花稅沒有差額交稅,所得稅也沒有差額交稅,只有增值稅才有差額。
你的意思是說,沒交的那部分公司還是會收嗎
我是指的增值稅
你的意思是不是,差額只是預(yù)交時差額交稅了,另沒有交的那部分回機(jī)構(gòu)所在地還是要交,是這個意思嗎
你好,各自交納各自的,你是簡易計稅的收入減去分包款,這個余額除以1.03乘以3%,按這個這個來預(yù)繳。
這個分包款如果是異地工程的也得預(yù)交,如果他沒預(yù)繳的話,就不允許扣除。
我知道這個,我的意思是回機(jī)構(gòu)所在地是不是剩下沒交的公司還是要交是吧,那能不能不差額了,就直接在項目地都開票額都交呢?
企業(yè)所在地也可以差額。
我現(xiàn)在是問,我可不可以已開票額都在項目地預(yù)交,不差額呢
反正都是要全額交稅的
可以 那你不就多交了稅款?
我剛問你就說是如果不差額就多交了,你又說是按全額來交,把我搞糊涂了
看錯了 之前有個文印話稅 我以為你的也是印花稅
什么意思,能否把這個差額詳細(xì)說下,我還不是很明白
只要是簡易計稅就可以差額交稅 收入-成本)/1.03*3% 不管異地預(yù)繳還是當(dāng)?shù)乩U納