不對(duì),問(wèn)題在于: 方向混淆:應(yīng)收貸方(負(fù)債屬性)和預(yù)付借方(資產(chǎn)屬性)、應(yīng)付借方(資產(chǎn)屬性)和預(yù)收貸方(負(fù)債屬性)直接加減,混淆資產(chǎn)負(fù)債分類; 邏輯錯(cuò)誤:重分類應(yīng)把應(yīng)收貸方轉(zhuǎn)預(yù)收、應(yīng)付借方轉(zhuǎn)預(yù)付,而非直接相加
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
@董孝彬 老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎?有問(wèn)題咨詢
@董孝彬老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
@董孝彬老師在線嗎?有問(wèn)題請(qǐng)教
@董孝彬老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
老師 繳納增值稅 后面付的原始憑證除了銀行回單 是否需要下載完稅證明在后面
老師好!我們業(yè)務(wù)上要對(duì)外提供報(bào)表,要求利潤(rùn)為正,我只好加了30萬(wàn)利澗,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表我會(huì)改,不知現(xiàn)金流量表可要改了?改哪里?
請(qǐng)問(wèn)買東西送給客戶,發(fā)票不可以抵扣,但是分錄應(yīng)該怎么做呢?還有就是申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢
老師,什么是租賃負(fù)債的初始入賬金額?
公司25年以前多計(jì)提了35萬(wàn)工資,需要調(diào)整嗎 還是今年暫時(shí)不計(jì)提工資,只做發(fā)放工資應(yīng)付職工薪酬-工資,社保和個(gè)稅這些還是正常計(jì)提呢
老師,這種農(nóng)房建設(shè)公司,這種成本主要是工資,可是會(huì)引起工會(huì)經(jīng)費(fèi)的繳納,有其他辦法嗎
老師,合伙開了一家充電樁,取得分紅怎么入帳?
老師,您好,持 有待售的資產(chǎn),是全部劃分為持有待售還是只有待售的部分?
老師,你好!我這邊是學(xué)校的財(cái)務(wù)。現(xiàn)在遇到一個(gè)調(diào)賬問(wèn)題,想咨詢下繳納社保問(wèn)題。之前的賬繳納社保個(gè)人部分實(shí)際500,但是從工資表中扣了500.5。導(dǎo)致賬不平,多了0.5應(yīng)該如果調(diào)?之前用的科目是其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)
老師,所得稅匯算清繳今年的固定資產(chǎn)原值與比去年的少了,是用政府獎(jiǎng)勵(lì)投入生產(chǎn)線的資金沖減了,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?