你好;你如果之前確實(shí)多做了。 調(diào)整后 是可以的。只是怕大額調(diào)整稅務(wù)局會(huì)異常?
老師,我們今年匯算請教之后做了調(diào)整憑證,沖減資產(chǎn)減值損失,做了調(diào)整憑證,借:利潤分配/未分配利潤負(fù)30萬,貸壞賬準(zhǔn)備負(fù)30萬。借:利潤分配/未分配利潤7.5萬,貸:遞延所得稅資產(chǎn)7.5萬,會(huì)影響什么表呀,現(xiàn)在兩個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表不平了,就差了這個(gè)數(shù)
稅務(wù)局準(zhǔn)備抽查我們企業(yè)去年的賬了,然后就是我們企業(yè)以前破產(chǎn)了然后換了個(gè)名字繼續(xù)經(jīng)營了,就是做賬的時(shí)候有一個(gè)訴訟費(fèi)是沒改名的之前那個(gè)企業(yè)的然后我記到現(xiàn)在這個(gè)企業(yè)的賬上了,這個(gè)會(huì)不會(huì)有影響,應(yīng)該怎樣調(diào)整
就是我公司固定資產(chǎn)賣了30萬,在會(huì)計(jì)科目做的是固定資產(chǎn)清理,不是收入,然后用固定資產(chǎn)清理和固定資產(chǎn)數(shù)字平之后,多出來的錢做資產(chǎn)處理損益這個(gè)科目去了,但是在增值稅主表里就顯示的收入是30萬,那樣就是表和賬本收入不符,這樣稅務(wù)說有問題,怎么處理呀?
之前賬目是代賬會(huì)計(jì)做的,資產(chǎn)多了30萬,我拿回來調(diào)賬之后,資產(chǎn)突然減少了,這個(gè)會(huì)不會(huì)有影響
想咨詢下,之前會(huì)計(jì)手工做賬,好多應(yīng)收賬款沒核銷,有40多萬,我接過來兩個(gè)月了也報(bào)了兩個(gè)月稅了,現(xiàn)在老板讓核銷了那我報(bào)的報(bào)表利潤表不受影響只是往來賬減少了錯(cuò)誤更正稅務(wù)會(huì)不會(huì)有問題
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬,2025年開始請財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個(gè)喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
那這種的稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查,我要不要每個(gè)月調(diào)整一點(diǎn)
你好 ; 有可能的。? ?但是你們最好是有依據(jù)去調(diào)整這個(gè)資產(chǎn)。 寫情況說明? ?內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)簽字去調(diào)整的?