影響兩個報表鉤稽關(guān)系

老師,我們今年匯算請教之后做了調(diào)整憑證,沖減資產(chǎn)減值損失,做了調(diào)整憑證,借:利潤分配/未分配利潤負30萬,貸壞賬準備負30萬。借:利潤分配/未分配利潤7.5萬,貸:遞延所得稅資產(chǎn)7.5萬,會影響什么表呀,現(xiàn)在兩個財務(wù)報表不平了,就差了這個數(shù)
老師好,20年四季度所得稅在今年1月份銀行扣款成功,一月賬務(wù)處理做了:計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅, 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 交稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但做這些,一月份資產(chǎn)負債表中未分配利潤本年數(shù)和賬本上的未分配利潤不對等了,就差以前年度損益調(diào)整的金額,這個要怎么辦呢?
老師你好,我3月份做匯算清繳,繳了2000多元稅,然后我做了兩個分錄,借,應(yīng)交所得稅,貸,銀行同時,借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅金-所得稅,然后用利潤表加上去年資產(chǎn)負債表的未分配利潤,對不上就差這個數(shù),是不是后面利潤分配這個憑證不用做呀
所得稅年度匯算后補交了一些所得稅,做分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。做了這筆分錄后現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表勾關(guān)系對應(yīng)不上了,賬面就這樣處理應(yīng)該調(diào)整財務(wù)報表年報是嗎?財務(wù)報表怎么調(diào)整?辛苦老師詳細指導(dǎo)
所得稅年度匯算后補交了一些所得稅,做分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。做了這筆分錄后現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表勾關(guān)系對應(yīng)不上了,賬面就這樣處理應(yīng)該調(diào)整財務(wù)報表年報是嗎?財務(wù)報表怎么調(diào)整?辛苦老師詳細指導(dǎo)
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
就是資產(chǎn)負債表期末減期初不等于利潤表的累計數(shù)了,我應(yīng)該怎么調(diào)整報表,調(diào)資產(chǎn)負債表嗎?
不建議在調(diào)整了 你要修改期初 稅務(wù)局那邊沒法修改