久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師您好,企業(yè)繳納殘保金的賬務處理怎么做的?要計提的么?

2021-10-08 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-08 16:11

?借:管理費用—殘保, 貸:應付職工薪酬—殘保, 借:應付職工薪酬—殘保, 貸:銀行存款。

頭像
快賬用戶4267 追問 2021-10-08 16:11

走應付職工薪酬是么。不走其他應付款的對么?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-08 16:12

?同學,你好,理解對的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
?借:管理費用—殘保, 貸:應付職工薪酬—殘保, 借:應付職工薪酬—殘保, 貸:銀行存款。
2021-10-08
(1)提取時 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款--殘保金 (2)上交時 借:其他應付款--殘保金 貸:銀行存款(或現金)
2023-01-03
借管理費用貸、其他應付款、借其他應付款貸、銀行存款。
2021-12-02
你好 借以前年度損益 調整 貸 其他應付款 借其他應付款 貸銀行?
2021-08-11
借:其他應付款
貸:銀行存款
2024-10-16
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×