借:其他應付款
貸:銀行存款
老師,今年繳納去年的殘保金如何做賬呢,這個費用就發(fā)生在今年,記在今年可以嗎 這樣做正確不
殘保金去年沒有計提,今年直接繳納,怎么做分錄?
老師,20年我們做了一筆分錄計提19年殘疾人保障金,沒有繳納這筆錢,賬務處理是:借:管理費用-稅費-其他稅費 101801.05貸:應交稅費-殘疾人保障金 101801.05。 今年實際繳納101417.83,分錄怎么做
老師好,繳納殘保金怎么做賬務處理呢
繳納2022年殘保金,去年沒有計提,今年交的,該怎么記賬?
您好!想問下,我公司昨天進了一批剛才,今天項目部就調(diào)撥到另一個公司了,請問倉庫管理員用記賬嗎
老師,請問個人借款給基本戶,然后還款用一般戶歸還,可以嗎?
請問老師,企業(yè)轉(zhuǎn)股可是未分配利潤過大,怎樣合理的減少未分配利潤?
老師幫我看一下這樣的分錄有沒有問題?出納發(fā)工資的時候忘記扣個稅了,員工又退回來現(xiàn)金交個稅。
我們第一次退稅的經(jīng)營地址需要跟當時報關(guān)的經(jīng)營地址一致嗎?
老師,請問現(xiàn)在對小微企業(yè)的界定是?
已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)減值準備的資產(chǎn),現(xiàn)在報廢,咋做賬,去年將剩余價值一次性轉(zhuǎn)入減值準備了
請問老師,一個合同,銷售的產(chǎn)品有的是郵寄、個別產(chǎn)品出口報關(guān),那么這個項目合同,退稅影響嗎
老師裝訂日期怎么寫呢? 因為我是2024年11到2025年6月份的賬 才裝訂上 我不能寫今天裝訂的吧 那要寫幾號呢次月的幾號裝訂比較合適呢?
老師開工資有回執(zhí)單用工資表簽字嗎
殘保金屬于其他應付賬款,付給誰呀
前面你計提了
借:管理費用
貸:其他應付款
沒有計提
那你要補計提,然后再做