同學(xué)你好 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,今年繳納去年的殘保金如何做賬呢,這個(gè)費(fèi)用就發(fā)生在今年,記在今年可以嗎 這樣做正確不
老師您好:21年支付的費(fèi)用當(dāng)時(shí)記的預(yù)付賬款科目,如果在今年5月31日前收回發(fā)票,就算做今年的費(fèi)用嗎?如果5月31日前收不回來(lái)呢 會(huì)計(jì)處理和稅法上正確應(yīng)該怎么操作呢老師
本該發(fā)生在去年的費(fèi)用沒(méi)有記,在本年4月發(fā)現(xiàn),坐在4的用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整,一般去年匯算清繳在今年5月中旬基本上都要交了。所以只要在匯算清繳做調(diào)減去就可以了。至于利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表啥的。就當(dāng)作4月的費(fèi)用正常記賬就可以了。至于今年的匯算清繳不是在明天5月中旬做嗎,在調(diào)增加就可以了。老師,這里為啥調(diào)增???
老師您好,1、增值稅以前年度少繳納的四個(gè)點(diǎn)今年補(bǔ)繳,但是不算在以前年度,就算今年的補(bǔ)繳該如何做分錄?2、稅控盤(pán)之前付的年費(fèi)280元。這個(gè)月退回,該如何做分錄?
老師,去年預(yù)提的費(fèi)用,發(fā)票在今年5/31匯算清繳前拿到發(fā)票就可以嗎?那這些發(fā)票在去年還是今年的憑證歸檔呢,去年按未稅意義的費(fèi)用,發(fā)票要在今年抵扣
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司,需要打款50萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,需要對(duì)方提供什么資料呢?
老師,下午好,請(qǐng)問(wèn)一下,為了降低資產(chǎn)負(fù)債率,怎么修改資產(chǎn)負(fù)債表呢?
個(gè)人出租車(chē)輛給一般納稅人公司都需要交什么稅,開(kāi)什么發(fā)票給公司
老師 我可以這樣操作嗎 前2個(gè)季度少繳納稅 我怕后2個(gè)季度收入少 年報(bào)的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生退稅 稅局退稅的慢
老師請(qǐng)問(wèn)下,以前發(fā)票已經(jīng)抵扣了,還能再稅局網(wǎng)站上查詢(xún)嗎
老師 我可以這樣操作嗎 前2個(gè)季度少繳納稅 我怕后2個(gè)季度收入少 年報(bào)的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生退稅 稅局退稅的慢
老師,我公司目前問(wèn)題有點(diǎn)多,需要規(guī)范話(huà),請(qǐng)您幫忙解答一下哈
老師,請(qǐng)問(wèn)境內(nèi)企業(yè)可以在境外開(kāi)銀行賬戶(hù)嗎?
年開(kāi)票額度100萬(wàn)每月可以開(kāi)多少發(fā)票
老師?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 借方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師?那這個(gè)殘保金費(fèi)用,之前也沒(méi)計(jì)提,這樣做這費(fèi)用是直接減少了去年的利潤(rùn),那我們多交的所得稅呢?
同學(xué)你好 這個(gè)不就是減少利潤(rùn)了嗎
老師?我知道是減少了去年的利潤(rùn),那去年多交的所得稅呢。如何處理
不是用利潤(rùn)分配調(diào)整了嗎