你好,可以按照上季度末的數(shù)字加上這季度的數(shù)字合并填列
報(bào)季報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表打開(kāi)就有一列年初余額,這數(shù)字既不是上季度的起初數(shù),也不是年初數(shù),我填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)是按照系統(tǒng)自帶出來(lái)的期初數(shù)填,還是按照我自己的資產(chǎn)負(fù)債表表上的年初數(shù)填寫
你好老師:我上個(gè)月利潤(rùn)表在稅務(wù)系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表忘記填了,這季度可不可以按照上季度末的數(shù)字加上這季度的數(shù)字合并填列?還是就按這季度的單獨(dú)填?
老師你好,填報(bào)季度企業(yè)所得稅報(bào)表是根據(jù)季度利潤(rùn)表填列的對(duì)吧,, 2.我在看我們之前會(huì)計(jì)填的報(bào)表,企業(yè)所得稅那里收入按照利潤(rùn)表填,成本卻是不按照利潤(rùn)表填,增加了不少成本,利潤(rùn)變成負(fù)數(shù),這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開(kāi)票多,成本少,利潤(rùn)高,其他月卻是利潤(rùn)低,收入少,像這樣情況
你好老師,我這邊申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,第一個(gè)季度有數(shù)據(jù),到了第二個(gè)季度沒(méi)有數(shù)據(jù)是不是在第二季度期末填上第一季度的年初數(shù)據(jù)是嗎?
發(fā)現(xiàn)以前年份二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額不等于稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的1季度利潤(rùn)總額+2季度利潤(rùn)總額,這是什么原因呢,1季度沒(méi)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,只報(bào)了企業(yè)所得稅,報(bào)的企業(yè)所得稅暫估了費(fèi)用。按照稅務(wù)報(bào)表上的一季度利潤(rùn)總額來(lái),1+2季度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),但我看了下2季度所得稅報(bào)表,利潤(rùn)總額是正數(shù),跟賬上對(duì)上了。疑惑2季度為什么利潤(rùn)總額不是稅務(wù)系統(tǒng)里的1季度?2季度財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)總額
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請(qǐng)教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶,每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?。? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問(wèn)下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過(guò)完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來(lái) 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過(guò)完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)啊?
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫貨款,對(duì)嗎
工地上干活的人之前沒(méi)有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬(wàn),我直接給他申報(bào)2萬(wàn)工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請(qǐng)問(wèn)廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?
這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表不影響企業(yè)所得稅那邊吧,企業(yè)所得稅那邊是按照上季度填列,這月肯定是按這季度的填列
是的,不影響企業(yè)所得稅那邊