你好,技術(shù)合同需要交印花稅。這里的技術(shù)合同是技術(shù)咨詢,技術(shù)開發(fā),技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)服務(wù)。 而你這里信息技術(shù)服務(wù)費,偏向于信息技術(shù)服務(wù),而不屬于專門的技術(shù)合同,所以不需要繳納技術(shù)合同印花稅的
老師,有一小規(guī)模納稅人,網(wǎng)絡(luò)科技公司,請問該公司收取的信息技術(shù)服務(wù)費繳納印花稅嗎?
阿里巴巴通信技術(shù)有限公司/阿里媽媽軟件服務(wù)有限公司的直通車費用,發(fā)票是信息軟件服務(wù)費是技術(shù)合同繳納印花稅嗎?
請問公司每年繳納的稅控技術(shù)服務(wù)費、億企贏平臺財稅信息技術(shù)服務(wù)費、 公司對公賬戶的銀行的自助打印回單手續(xù)費、網(wǎng)銀注冊賬戶服務(wù)費、匯款手續(xù)費,大額取現(xiàn)手續(xù)費等銀行的金融服務(wù)費 以上這些哪些需要繳納印花稅?
老師好,物業(yè)公司收到研發(fā)技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,請問這個需要繳納技術(shù)合同印花稅嗎?謝謝!
老師:煩請問一下,收到的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,我們公司需要繳納印花稅嗎
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師,您好!請教您 一般納稅人企業(yè)出租廠房,房廠是2016年4月30日前取得的,請問是按5%開嗎?能不能按9%開呢?