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某食品廠為增值稅一般納稅人,生產銷售的產品均適用13%的增值稅稅率,2021年4月發(fā)生下列經濟業(yè)務:(1)銷售產品一批,開出專用發(fā)票,價款為70萬元,稅款為9.1萬元。(2)將本企業(yè)生產的產品作為職工福利發(fā)放職工,該批產品生產成本為8萬元,同類貨物當期不含稅售價為10萬元。(3)購進面粉一批,取得專用發(fā)票注明價款26萬元,已通過認證,款已支付,面粉已入庫。(4)購入產品需用的輔助材料,取得專用發(fā)票注明價款0.8元,稅款0.104萬元,尚未認證,材料尚未入庫,款項尚未支付,按實際成本核算。 請計算本月應納增值稅額并編制相關會計分錄。

2021-10-07 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-07 13:20

1、借:應收賬款 79.1萬 ? ? ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入? 70 ? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9.1 2、借:應付職工薪酬 11.3 ? ? ? ? ? ?貸:庫存商品 10 ? ? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1.3 3、借:原材料 26 ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3.38 ? ? ? ? ? 貸:銀行存款? ? ? 29.38 4、借:在途物資—輔助材料 0.8 ? ? ? ? ? ??應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ?0.104 ? ? ? ? ? ? 貸:應付賬款? ? 0.904 本月應繳納增值稅=9.1%2B1.3-3.38-0.104=6.916萬元?

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1、借:應收賬款 79.1萬 ? ? ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入? 70 ? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9.1 2、借:應付職工薪酬 11.3 ? ? ? ? ? ?貸:庫存商品 10 ? ? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1.3 3、借:原材料 26 ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3.38 ? ? ? ? ? 貸:銀行存款? ? ? 29.38 4、借:在途物資—輔助材料 0.8 ? ? ? ? ? ??應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ?0.104 ? ? ? ? ? ? 貸:應付賬款? ? 0.904 本月應繳納增值稅=9.1%2B1.3-3.38-0.104=6.916萬元?
2021-10-07
你好,計算該企業(yè)9月份應繳納的增值稅稅額( =銷項稅額(90*13%加上20*(1加上10%)*13%)-進項稅額(40*13%加上1.3加上0.65)
2020-06-19
同學你好 1;銷項稅額91000 2;對外投資的銷項稅額100000*13%=13000 3; 購入面粉的進項稅額=23400 4;面粉管理不善轉出的進項稅額=60000*9%=5400 5;應交增值稅=91000加13000減23400加5400
2022-06-30
同學你好 問題不完整
2022-12-26
你好,解答如下: 1、銷項稅額=97+100*13%=110 2、進項稅額=2.34 3、進項稅額轉出=60*13%=7.8 4、應交增值稅=110-2.34+7.8=115.46 如果方便,麻煩五星好評哦,感謝。
2022-06-30
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