同學您好,那您實際賬上也是這么多的嗎
1、計算題 2014 年 9 月 30 日,某企業(yè)銀行存款日記賬賬面余額為 216 萬元,收 到銀行對賬單的余額為 212.3 萬元。經(jīng)逐筆核對,該企業(yè)存在以下記賬差錯及未達賬項,從銀行提取現(xiàn)金 6.9 萬元,會計人員誤記為 9.6 萬元;銀行為企業(yè)代付電話費 6.4 萬元,但企業(yè)未接到銀付款通知,尚未入賬。 9 月 30 日調節(jié)后的銀行存款余額為( ?。┤f元。 請列出計算式。 可以解釋一下216-(9.6-6.9)-6.4怎么來的嗎
盤點當月庫存尚余50萬元用復式記賬法怎么記
某會計師事務所接受委托對發(fā)達公司2021年度會計報表進行審計。注冊會計師Z對庫存現(xiàn)金進行審計時,情況如下:(1)2022年1月20日發(fā)達公司的庫存現(xiàn)金日記賬余額為3370元,銀行核定該公司庫存現(xiàn)金限額為2000元。(2)2022年1月20日下午5:30,注冊會計師Z對發(fā)達公司的庫存現(xiàn)金進行突擊監(jiān)督盤點,盤點結果如下:①100元幣17張,50元幣10張,20元幣6張,10元幣4張,1元幣10張。(3)1月20日發(fā)生尚未的現(xiàn)金收入金額為3000元、支出金額為4000元。(4)2021年12月31日庫存現(xiàn)金日記賬余額為6370元,2022年1月1日至1月20日庫存現(xiàn)金日記賬中的現(xiàn)金收入總額為68000元、現(xiàn)金支出總額為69000元。請問發(fā)達公司庫存現(xiàn)金方面是。
2016年1月8日下午16時,注冊會計師對ABC 公司的庫存現(xiàn)金進行突擊盤點。相關記錄如下: (1)人民幣:100元幣11張,50元幣9張,20元幣5張,10 元幣16張,5元幣19張,2元幣22張,1元幣25張,5角幣30張,2角幣20張,1角幣4張,硬幣5角8分。 (2)已收款尚未入賬的收款憑證2張,計130元。 (3)已付款尚未入賬的付款憑證3張,計820元,其中有500元白條。 (4)2016年1月8日現(xiàn)金日記賬余額為1890.20元,2016年1月1日至2016年1月8日收入現(xiàn)金4560.16元;付出現(xiàn)金 3730元,2015年12月31日庫存現(xiàn)金賬面余額為1060.04元。 (5)開戶銀行核定的庫存限額為1000元。 要求:根據(jù)上述資料編制庫存現(xiàn)金盤點表,指出該公司管理存在的問題。
老師我們月底庫存有原材料重量,和庫存商品重量,我們用月末一次加權平均法計算發(fā)出材料的成本,舉例6月底庫存原材料10噸,成本20000元,7月購入材料50噸,成本110000元,加權平均單價為(7月成本11萬+6月結存成本2萬)/(7月50噸+6月結存10噸)=2167元,7月銷售了30噸,但是月底盤點原材料剩余10噸,庫存商品剩余10噸,也就是生產這30噸產品損耗了10噸,相當于7月份銷售了30噸+10噸損耗,一共發(fā)出材料成本為40×2167元=86680元,這樣算可以嗎老師
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上,由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產折舊扣除?如果按固定資產折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調工程公司的成本如何核算
就,9月30日,盤點當月庫存尚余50萬元。會計分錄怎么寫
只是盤點的話,是不需要做帳的,盤點以后和賬上的數(shù)據(jù)有出入 的,需要做盤盈盤虧處理的
員工出差,預借差旅費2500。對這一業(yè)務進行會計處理
借其他應收款——某某備用金貸銀行存款或庫存現(xiàn)金