同學(xué)你好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,不能選擇小微申報(bào)暫時(shí)性的。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)實(shí)操問(wèn)題,我司符合小微企業(yè)和高新稅收優(yōu)惠,請(qǐng)問(wèn)所得稅申報(bào)時(shí)的利潤(rùn)總額是扣除研發(fā)加計(jì)后符合小微的300萬(wàn)呢還是沒(méi)加計(jì)扣除前的利潤(rùn)總額是控制在300萬(wàn)才能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
老師,你好,我們高企今年9月底批下來(lái)的,然后我們現(xiàn)在也符合小微企業(yè),請(qǐng)問(wèn),我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,能否選擇小微申報(bào)暫時(shí)性的
你好..我們是小微企業(yè)..符合減免企業(yè)所得稅這個(gè)怎能算的..比如..我看報(bào)表上我們應(yīng)該實(shí)際利潤(rùn)8667.84 ??25%=2166.96 但是我們小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅1950.26(這個(gè)數(shù)字是怎么算的)最后算一下只需要繳納216.7 我在本月計(jì)提的時(shí)候計(jì)提哪個(gè)數(shù)字呢..
老師,您好,我想問(wèn)下,我們公司是分公司,我們分公司現(xiàn)在滿足5000萬(wàn),300萬(wàn),300人,就基本條件來(lái)看,是符合小微企業(yè)的,但是我想問(wèn)的是分公司就算滿足條件也不能是小微企業(yè)嗎?我看之前的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在申報(bào)季度和年度企業(yè)所得稅時(shí),小微企業(yè)那里都是選擇 否 的,我現(xiàn)在匯算清繳表格填寫(xiě)保存后,跳出提示 說(shuō)我們是小微企業(yè),我剛?cè)肼殻皼](méi)有接觸過(guò)分公司,所以不太確定。謝謝老師
我公司是小規(guī)模,在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,在勾選小微企業(yè)的選項(xiàng)時(shí)候,是灰色,無(wú)法勾選,請(qǐng)問(wèn)要怎么操作才能選擇小微企業(yè),然后我們公司季度收入不超過(guò)30萬(wàn)的,免收增值稅。然后我司同時(shí)是滿足小微企業(yè)以下三個(gè)條件:1人數(shù)不超過(guò)300人 2納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn) 3資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)員工這個(gè)月10月開(kāi)始買(mǎi)社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買(mǎi)這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
那就是,雖然我本年9月底高企認(rèn)定批準(zhǔn)了,我也不能選擇小微,只能高企?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。