您好,您看下是否有費(fèi)用在貸方發(fā)生額

老師為什么沒結(jié)轉(zhuǎn)損益之前 我的資產(chǎn)負(fù)債表是平的 結(jié)轉(zhuǎn)以后就不平了 這是怎么回事呢
結(jié)轉(zhuǎn)損益負(fù)債表不平呢
用友T3結(jié)轉(zhuǎn)損益之后負(fù)債表不平
8月份結(jié)轉(zhuǎn)損益之后負(fù)債表不平
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后負(fù)債表不平
老師您好!問一個關(guān)于申報的問題?,F(xiàn)在五月份增值稅顯示的是欠稅,六月份申報表上顯示的有留抵稅額。但是為什么抵扣不了五月份的欠稅呢?
老師賬戶凍結(jié)。借用子公司賬戶支付社保公積金稅金工資,怎么做賬呢?直接入在自己公司可否?當(dāng)成自己公司賬戶收支入賬。本來也應(yīng)該是母公司的收入和成本。就是借用賬戶暫時。2、支付稅款哪些直接子公司賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到稅款收款帳戶是可以的吧?稅務(wù)系統(tǒng)就不點(diǎn)扣款那些操作對吧?
請問老師,二手車交易發(fā)票為什么沒有稅額?
法人出差打車費(fèi),可以做管理費(fèi)用-差旅費(fèi)吧,
購買防凍液記入什么科目?
老師,我們是一般納稅人,對方是小規(guī)模,他開的計生用品是免稅的,開出來發(fā)票是電子普通發(fā)票,稅率為0%,這個發(fā)票我們能要嗎?
老師好,固定資產(chǎn)之前會計沒有折舊完,中間也斷了幾年沒有折舊了;現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題后,可以一筆分錄直接計提完嗎?金額也不大,5千多,固定資產(chǎn)原值也就3萬多。
老師,怎么查公司是一般納稅人還是小規(guī)模啊
老師,A公司名下有車,B公司沒有,B公司租A公司車的費(fèi)用可以入賬嗎?A,B公司都是制造業(yè)
請問資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款根據(jù)什么科目填寫?
都是對的
您好,是有沒有貸方發(fā)生額
你看嗎,弄了8個小時了我都要哭了
你看下嗎哈哈
您好,把費(fèi)用科目的明細(xì)發(fā)下
您好,不是結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,是計提費(fèi)用
員工工資是計提
您好,您看下您的利息收入的分錄
沒的利息的,有個短信費(fèi)分錄
借財務(wù)費(fèi)務(wù) 貸銀行存款
您好,那您結(jié)轉(zhuǎn)損益之后負(fù)債表不平,差異金額是多少?您利潤表只有管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用?
咋回事我就不曉得了
2點(diǎn)弄到現(xiàn)在都沒有弄好
您好,不好意思,圖片看不清
你看那不對
怎么回事弄不懂了
您好,您利潤表的凈利潤是多少?
資產(chǎn)負(fù)債表都不對,還沒做利潤表
差額10027.59不曉得那里出問題了
您好,那您完成利潤表即可,差額是結(jié)轉(zhuǎn)損益
就是不曉得咋弄
您好,您應(yīng)當(dāng)在月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,把資產(chǎn)負(fù)債表科目也結(jié)轉(zhuǎn)期末
您好,您的報表期初沒有金額導(dǎo)致
那個科目不懂
現(xiàn)金流量表都是對的
咋弄約不對,我快要瘋了
您好,您看下您的資產(chǎn)負(fù)債表,期初是沒有金額,這個是不正確