你好 損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 看下科目余額表平嗎

我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么查呢?損益結(jié)轉(zhuǎn)沖銷之后還要再結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎?我的是用友T +軟件。
結(jié)轉(zhuǎn)損益負(fù)債表不平呢
用友T3結(jié)轉(zhuǎn)損益之后負(fù)債表不平
8月份結(jié)轉(zhuǎn)損益之后負(fù)債表不平
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后負(fù)債表不平
我的賬本上,應(yīng)收賬款1000,實(shí)際收了1500,怎么記賬
工人倆個(gè)公司干著了,A公司個(gè)稅B公司代扣了,怎么做賬
公司需要開(kāi)具一張發(fā)票,公司營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)沒(méi)有該項(xiàng)目,可以開(kāi)具嗎
老師我們個(gè)體戶 小飯店 然后一次性給對(duì)方開(kāi)8000一個(gè)月飯費(fèi) 還需要給對(duì)方收據(jù)明細(xì)嗎
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報(bào)個(gè)稅忘記申報(bào)啦,月餅、米和油沒(méi)加在一起申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)老師11月份申報(bào)個(gè)稅加在一起能申報(bào)么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報(bào)么?
民非會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)我框起來(lái)的的地方是入什么科目才會(huì)有數(shù)據(jù)
跟金融機(jī)構(gòu)的借款合同印花稅申報(bào)什么時(shí)候申報(bào)?是按次申報(bào)嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資金300萬(wàn),這會(huì)監(jiān)事占股33法人占股77,這會(huì)把原法人變股東股權(quán)77不變,再聘用一個(gè)法人 ,這樣再不上股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)和個(gè)稅吧?
老師 我們國(guó)外的店鋪 是從今年5月份才開(kāi)始的收益 我得算10.31日的資產(chǎn)負(fù)債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎


麻煩看下呢
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益 稅金及附加 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用還有余額的
怎樣設(shè)置呢親
總賬界面有一個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn) 選中期間損益結(jié)轉(zhuǎn),如何是第一次使用,需要設(shè)置損益類科目對(duì)應(yīng)本年利潤(rùn)科目。 然后點(diǎn)擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后面的小放大鏡進(jìn)入損益科目設(shè)置
先記賬嗎
你看表對(duì)不
對(duì)的 先記賬 然后轉(zhuǎn)賬 最后結(jié)轉(zhuǎn)損益
結(jié)轉(zhuǎn)了的,平不平
截圖你的資產(chǎn)負(fù)債表
你看下呢哈哈
未分配利潤(rùn)不對(duì) 你的損益類科目還有余額 你截圖科目余額表 你看下有沒(méi)有余額 自己先檢查
那里不對(duì)我就不曉得了
找不到截圖可以嗎 科目余額表截圖 可以嗎
余額就是6869.8
對(duì) 所以我給你說(shuō)了 未分配利潤(rùn)不對(duì) 結(jié)果就是這個(gè)不對(duì) 損益了科目發(fā)生額沒(méi)有加上
損益結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)沒(méi)在表上
科目余額表看下有沒(méi)有余額了 其他的不要看 就看這個(gè)
咋回是了
單獨(dú)的一張憑證,好奇怪
自己做的還是軟件做的 軟件做的問(wèn)下你售后 不精通軟件